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老師好! 2024年末數(shù)據(jù)賬上有一筆留抵進(jìn)項(公司2024.9.10月升級一般納稅人了,4季度有幾張機(jī)票,滴滴普票,其它費(fèi)用小專票形成的幾百元進(jìn)項)。2月才有銷售業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)代賬報2月增值稅時,留抵那里的金額少寫了約30元。 那請問報3月增值稅時,我可以直接把少寫的數(shù)據(jù)填到上期留抵欄里面嗎? 還是要怎么處理好? 幾十塊抵不低無所謂,關(guān)鍵賬要平,要清楚。

2025-03-25 06:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-25 06:44

2月增值稅申報留抵金額少寫,3月申報時不能直接在“上期留抵欄”填寫調(diào)整。若2月申報在申報期內(nèi)且未扣款,直接更正2月申報表;若已過申報期或已扣款,聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),按其要求提交資料更正,如填寫更正申報表格、提交情況說明等,調(diào)整后確保會計賬目與申報數(shù)據(jù)一致。

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2025-03-25
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