同學(xué)你好, 借,原材料110 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13.9 貸,營(yíng)業(yè)外收入113 貸,銀行存款10.9
銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn),接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬(wàn),增值稅1.3萬(wàn),企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)。運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)
銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn),接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬(wàn),增值稅1.3萬(wàn),企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)。運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)這個(gè)怎么算
2019年10月,某居民企業(yè)(增值稅一般納稅人)接受捐贈(zèng)一批材料,取得捐贈(zèng)方按市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元、增值稅稅額13萬(wàn)元。該企業(yè)委托某運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)將該批材料運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元、增值稅稅額0.9萬(wàn)元。求分錄
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運(yùn)公司裝卸貨物,取得裝卸搬運(yùn)公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸搬運(yùn)費(fèi)2000元;本月銷售貨物委托運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)送給購(gòu)買方,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入300萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明銷售額33.9萬(wàn)元;外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅10.5萬(wàn)元發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)40萬(wàn)元;接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款59萬(wàn)元、增值稅7.67萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款60萬(wàn)元、增值稅7.8萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開(kāi)票