借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
老師好,請問我單位收到個人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬,先付款2.8萬,后收到的發(fā)票,發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個稅,和對方談價格時沒談個稅的事,所以我方墊付了勞務(wù)報酬個稅,把這墊付的4000多個稅掛在往來款上。本來想著明年個稅匯算時把這個錢從公司申請退稅,看能退回多少?現(xiàn)在我要離職了,想著怎么把這個賬做正規(guī),公司不認(rèn)這部分稅金的話,是不是我要個人承擔(dān)這部分稅金,再找那個開發(fā)票的人去要明年能退回的個稅呢?
之前給雇員申報勞務(wù)報酬已代扣代繳勞務(wù)個稅,之后把這個更正申報為工資收入,稅局就把這個代扣代繳個稅退回公戶,那么這扣出去和退回來的分錄怎么做賬,只是發(fā)生這兩筆業(yè)務(wù),沒有支付勞務(wù)費(fèi)和其它任何支出
公司個稅代扣代繳賬戶上已扣款比如扣款1000元,后面又更正申報把這名員工2,3月工資未進(jìn)行個稅申報后系統(tǒng)上是400元。那600元能退回嗎?因為現(xiàn)在600元沒退回,又把2,3,4月匯總一起申報,系統(tǒng)上累計收入那列就只有2,3,4月份的累計收入而不是1-4月累計收入,這和人事的工資表無法對應(yīng),請問這種情況是稅務(wù)系統(tǒng)bug嗎還是別的原因
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個稅 可以這樣算嘛?
老師,請問一下 設(shè)計分公司支付給個人的設(shè)計費(fèi)和服務(wù)費(fèi),付款時已備注設(shè)計費(fèi)或服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在他們代開發(fā)票按勞務(wù)報酬的話稅額太高, 他們現(xiàn)在又辦不了個體,可以讓他們把錢退回來 按工資薪金或獎金重新支付,申報個稅可以嗎?(之前未做0申報)這種操作會不會有麻煩?
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報時自動帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個月給開十萬元發(fā)票,開七個月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
就是做相反分錄就行?
。是的,就是這樣處理的。
那我做對了,謝謝老師!那么類似這樣的支出,退回都是做相反分錄的嗎?
是的。是的,就是這樣處理的。
好的,明白謝謝!
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快