你好 小規(guī)模物業(yè)公司,增值稅稅率是按3% 一般納稅人物業(yè)公司,增值稅稅率是按6%
物業(yè)公司一般納稅人小規(guī)模 房屋租賃開(kāi)什么稅率
物業(yè)公司開(kāi)租賃發(fā)票需要繳納房產(chǎn)稅嗎?稅率是多少?小規(guī)模和一般納稅人稅率是一樣的嗎
物業(yè)公司稅率小規(guī)模和一般納稅人
?老師,物業(yè)公司的轉(zhuǎn)供電稅率是根據(jù)他的一般納稅人和小規(guī)模納稅人來(lái)分嗎?
物業(yè)公司收取廣告收入,小規(guī)模和一般納稅人稅率分別為多少?
員工拿來(lái)一張付款截圖來(lái)報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說(shuō)是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說(shuō)我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒(méi)交過(guò)來(lái)也不知道是什么費(fèi)用,沒(méi)法入賬,23年也沒(méi)入費(fèi)用,24年交過(guò)來(lái)報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問(wèn)題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問(wèn)題二:如果是開(kāi)人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開(kāi)具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
這個(gè)小規(guī)模有22年優(yōu)惠政策嗎
你好,如果是開(kāi)具普通發(fā)票,是免征增值稅的?