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未交增值稅有貸方余額 但是實(shí)際上沒有需要繳納的稅了 應(yīng)該是之前銷項(xiàng)稅記多了 然后一直在期初余額 如何能調(diào)整成沒有余額了

2022-04-14 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-14 17:16

你好,你有個(gè)簡單的辦法,就是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶5421 追問 2022-04-14 17:22

可以直接計(jì)入營業(yè)外嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-14 17:24

可以的可以的,你摘要寫調(diào)整科目就可以。

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你好,你有個(gè)簡單的辦法,就是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸營業(yè)外收入。
2022-04-14
您好,補(bǔ)以前年度的稅本來是 借:未分配利潤 353 貸:銀行 353 但我們 借:未交增值稅 353 現(xiàn)在調(diào)整 借:未分配利潤 353 借:未交增值稅 -353 這跟納稅檢查時(shí)讓我們補(bǔ)稅一個(gè)理解
2024-05-10
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022-10-04
最后在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額
2024-04-22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
2024-05-07
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