你好,可以的,但是你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)最好不要失靈。
老師,小規(guī)模是不是沒(méi)有增值稅申報(bào),只有季度企業(yè)所得稅申報(bào)
老師,您好!小規(guī)模納稅人上季度沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有收入,在季報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅時(shí)是否可以直接0申報(bào)
老師,下午好!上個(gè)季度沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,企業(yè)所得稅季報(bào)可以0申報(bào)嗎
老師小規(guī)模納稅人,第二季度所得稅為0沒(méi)有收入,忘記申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表直接申報(bào)的企稅,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有申報(bào)財(cái)報(bào)會(huì)有罰款嗎?
老師,小規(guī)模季度報(bào)稅,當(dāng)季度沒(méi)有銷(xiāo)售增值稅和企業(yè)所得稅是否都是為0申報(bào)
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬(wàn)、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬(wàn)、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬(wàn)、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲。客戶(hù)分了小組,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬(wàn)多塊錢(qián) 這個(gè)錢(qián)我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問(wèn)題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒(méi)有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問(wèn)題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
失靈是什么說(shuō)法呢,企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)和人數(shù)那些好需要填寫(xiě)嗎
是零剛才打錯(cuò)了 資產(chǎn)的沒(méi)有數(shù)據(jù)做一個(gè)借款,借庫(kù)存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款金額可以寫(xiě)1000,人數(shù)可以填寫(xiě)一。
好的呢,謝謝您
不要客氣,工作愉快。