你好,銷售時按無票收入做賬可以,你不介意多交增值稅就可以沒有進項,合理
老師好,我是一般納稅人2月的時候只有購進貨物是專票有抵扣的,但我2月沒銷售沒有開到銷項稅的,那我做賬時只記進項稅的,銷項沒有就不用理啦嗎?那我下個月再做的時候那進項稅是自動抵扣的嗎?
老師以物易物雙方都不開票,我這邊銷售時按無票收入做賬可以嗎?只是購進的時候沒進項可以抵扣?這樣合不合理啊
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),購進就銷售,但是我這邊銷售出去了沒有合同,現(xiàn)金收款,也不會開票,7月申報的時候我就沒做無票收入,但是7月我把對應(yīng)的進項抵扣了,現(xiàn)在我還怎么處理這筆無票收入的業(yè)務(wù)呢
老師,我們有銷售發(fā)票,但是沒有進項發(fā)票,我這邊可以拿進項白條入賬,報稅時候把沒發(fā)票的成本費用都調(diào)整,可以這樣操作嗎?
我們小規(guī)模公司,采購貨物,供貨商給我們開票都是按主件(鋼板)、配件(螺釘)來開票。但是我們銷售清單都只是寫主件(鋼板),也只按這個開票,配件是配合主件使用,不收費。這樣可以嗎?整體來說進項票的貨物數(shù)量比銷項票多很多
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實收入2600萬明細(xì),我們24年實際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補的補交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個人所得稅可以零申報嗎?
這個公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動申報的報表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)試運行出來的產(chǎn)品試運行的收入的分錄怎么寫?
那如果是雙方都開票的話是不是進銷相抵了最后雙方都不用繳增值稅了?
是的,你的理解是正確的