同學(xué),你好 查不到的
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
拿別人的微信付款截圖給財務(wù)報銷,請問財務(wù)可以憑交易單號查到雙方賬號信息,發(fā)現(xiàn)不是本人付款的嗎?
小規(guī)模廣告公司,做項目自己墊付支付項目中水餐費,工人工資或者廣告制作費,加油等……一般用手機(jī)微信支付給對方,請問就只有微信支付截圖加報銷單據(jù)可以做記賬原始憑證嗎?還有和廣告加工小廠合作,通常年底一起支付一年的制作費,有對方開據(jù)的一張全年費用收據(jù)和支付給對方的款項截圖,沒有開普票,可否做為原始記賬憑證?針對一年才支付給對方的廣告制作費平時是如何做賬?未支付的跟著每個項目平時如何填寫?最后我想請問下,比如我做一個項目,有很多雜費,是不是比如買水就是單獨一張記賬憑證是一筆業(yè)務(wù)?
我公司(一般納稅人)6月份賣掉一部二手車,當(dāng)時按照3%簡易計稅,并開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報表,請問13%是填寫到不開票收入欄嗎?之前申報的3%簡易計稅欄需不需要改為0?
我這記賬有個銀行賬戶只回單不全只有收入,支出的去年的沒有記賬,應(yīng)該怎么記賬了
老師,返聘退休殘疾人簽的勞動合同,為什么不能抵殘保金,但工資又要計入工資總額核算殘保金
8月份員工在我司進(jìn)銷存系統(tǒng)做入庫,商品數(shù)量5個成本42.5,錯誤的入成了53 .5,進(jìn)項發(fā)票42.5,商品已銷售3個。讓我司技術(shù)修改進(jìn)銷存數(shù)據(jù),他說要10月份才能修改。那么8月份的賬我該怎么做,針對成本這塊怎么做賬?
收到社保局的供崗補(bǔ)貼怎么做
長期股權(quán)投資的科目用于那些事項
你好老師,一般納稅人開普票出去,普票這部分產(chǎn)生增值稅可以用進(jìn)項抵扣嗎
在建企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費,年底匯算清繳怎么處理
老師,我們收到退稅,出口貨物備案單證目錄當(dāng)中填寫涉外收入申報單號那里查詢啊?應(yīng)該是那個部門提供?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)幾年前一筆33.2的進(jìn)項稅已抵扣但是賬上進(jìn)了成產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)該怎么處理呢
拿能查到實際交易金額嗎,如果改了金額
同學(xué),你好 查不到的
好的,謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝