同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣調(diào)整
老師你好,我公司是建筑行業(yè),一般是開票確認(rèn)收入的,第二季度的利潤有點(diǎn)高,實(shí)際是沒么多利潤,因?yàn)槲覀兊牟牧习l(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,還有外地預(yù)繳的稅,所以進(jìn)項(xiàng)還有好多沒認(rèn)證抵扣就沒有做到成本里去,人工費(fèi)也是,實(shí)際已經(jīng)支付了,還沒收到發(fā)票,材料款支付的有幾百?zèng)]到成本里,現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個(gè)賬才能讓利潤降低呢,謝謝
老師您好!我想請(qǐng)問一下每月向供應(yīng)商采購當(dāng)月不付款,然后將其計(jì)入成本計(jì)算利潤,但是在后面付款給供應(yīng)商時(shí)有打折,實(shí)際付款沒有那么多,那么在計(jì)算總年利潤時(shí),是按最初的成本計(jì)入還是需要減去那些折扣啊
老師,增值稅申報(bào)的成本是按代理商給的賬單但是實(shí)際沒有支付這么多,還有應(yīng)付款。那年底是不是應(yīng)該調(diào)整為按流水實(shí)際支出的成本去做利潤表
您好,老師,股東代墊的職工費(fèi)利費(fèi),還沒有支付報(bào)銷款給回股東,但是在賬上做了掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工福利費(fèi)支出的賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方發(fā)生額合計(jì),老師,您今早跟我說實(shí)際發(fā)生額和稅收金額不用填,但是明細(xì)表那的稅收金額會(huì)自動(dòng)調(diào)增為賬載的那個(gè)金額哦,這種員工代墊的福利費(fèi),還沒有支付給員工,而是計(jì)提,也是稅前不讓抵扣的嗎?要做納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤,會(huì)產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?