對的是的,需要減去折扣
老師您好,有幾個問題請教一下,進口貨物時我們是按合同價款的90%用歐元付款的,但是賬上是按當(dāng)時的匯率折合成人民幣入賬的,幾個月后全部貨物到了之后,當(dāng)月需要入庫銷售,怎么計算成本?而且不在貨到當(dāng)月付尾款。還有一個問題是合同上包含運費,但實際運費和合同上的不一樣,這個流程該怎么做賬,能不能講的具體點兒,謝謝! 例:合同上貨款82644歐元,合同運費1500歐,付款時匯率7.82967,付款90%即75729.6歐,實際運費是1818.13歐。貨到了,未付尾款。
我的應(yīng)付賬款比較多,這個應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時代理會計把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師請教下關(guān)于普通單利的計算 比如 6.1號 借款 30萬 6.5借款 60w 9.1號還款40w 計算截止10.30號還有多少本金和利息沒還。 利率按每月1.5%計算每月按30天 我認為這里最基本的解法首先就是計算30w還款的本息和,然后拿40w扣除這部分本息和,列方程分別計算剩余10萬本息和里應(yīng)該已經(jīng)償付的6.5號借款里本金和利息,剩下的借款如果還款依舊這樣計算。但是這樣計算太過麻煩,每次都要分拆本金和利息。 我想出一個簡易方法就是這兩筆借款到十月底正常計算利息算出一個利息總和,9.1號還款的40萬也計算一個截止到10.30號的利息,這樣把兩個利息一減就算出實際還剩多少利息沒還。但是這種算法跟上面那種最基本的算法結(jié)果不一樣,我想知道哪里有問題?
老師請教一個普通單利的計算 比如 6.1號 借款 30萬 6.5借款 60w 9.1號還款40w 計算截止10.30號還有多少本金和利息沒還。 利率按每月1.5%計算每月按30天 我認為這里最基本的解法首先就是計算30w還款的本息和,然后拿40w扣除這部分本息和,列方程分別計算剩余10萬本息和里應(yīng)該已經(jīng)償付的6.5號借款里本金和利息,剩下的借款如果還款依舊這樣計算。但是這樣計算太過麻煩,每次都要分拆本金和利息。 我想出一個簡易方法就是這兩筆借款到十月底正常計算利息算出一個利息總和,9.1號還款的40萬也計算一個截止到10.30號的利息,這樣把兩個利息一減就算出實際還剩多少利息沒還。但是這種算法跟上面那種最基本的算法結(jié)果不一樣,我想知道哪里有問題? 或者老師您能提供一個簡易算法嗎?
老師您好!我想請問一下每月向供應(yīng)商采購當(dāng)月不付款,然后將其計入成本計算利潤,但是在后面付款給供應(yīng)商時有打折,實際付款沒有那么多,那么在計算總年利潤時,是按最初的成本計入還是需要減去那些折扣啊
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
老師,我們是新公司,想提前算利潤的百分比,這個怎么算
自己進的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率越大越好還是越小越好,公式怎么樣請賈蘋果老師回答謝謝!其他人勿接
員工收據(jù)報銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個點的進項票,只能取得1個點的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個人所得稅申報可以換一臺電腦申報嗎?
是在每月的利潤表里改成本嗎
不用的,你在當(dāng)月改就可以。
不用的,你在當(dāng)月改就可以。有跨年的嗎?
沒有跨年的,一般是在下月支付,或者1-6月欠一個供應(yīng)商的錢統(tǒng)一在七月支付了,這樣應(yīng)該怎么做呢?
給你的票折借預(yù)付賬款貸庫存商品,如果你已經(jīng)銷售出去了,把庫存商品改成主營業(yè)務(wù)成本。
如果是洗滌費用呢?就是每月都有洗滌,這個成本是本月的應(yīng)付款還是之后的月份有折扣的付了的款項
借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本。
所以就是本月的付款,后面有折扣也不需要改嗎?
你好,需要的發(fā)票是怎么給你開的?
直接按折扣之后的開的話,你直接按折扣的來做就可以了。
如果不是按折扣的就按原價嗎?
按照原價的借庫存商品 貸銀行存款, 貸營業(yè)外收入。