你好,流程是對(duì)的。如果是專(zhuān)用發(fā)票,需要先開(kāi)信息表,再開(kāi)紅字發(fā)票。普通發(fā)票不用信息表。

老師 我是銷(xiāo)售方,開(kāi)具了紅字信息表以后,是不是還要開(kāi)具一張紅字發(fā)票。才可以開(kāi)正確的發(fā)票
我開(kāi)了一張發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,是直接作廢就可以了是吧?還需要開(kāi)紅字發(fā)票,紅字發(fā)票信息表嗎?
一般納稅人11月開(kāi)錯(cuò)一張專(zhuān)票,現(xiàn)在12月要重新開(kāi),請(qǐng)問(wèn)步驟是什么,是先開(kāi)紅字信息表,開(kāi)一張紅字發(fā)票,然后再開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎
1、老師三月開(kāi)的票 金額錯(cuò)了 是開(kāi)一張紅字發(fā)票 然后再開(kāi)一張正確的就可以了是嗎 2、紅色信息表還要開(kāi)嗎
老師,我用UK開(kāi)了一張電子發(fā)票,抬頭開(kāi)錯(cuò)了,要重新開(kāi),當(dāng)月的,我是直接再開(kāi)一張金額一致的負(fù)數(shù)發(fā)票,再開(kāi)一張正確的發(fā)票,還是要紅沖以后再開(kāi)一張正確發(fā)票呀?
2025年10月27號(hào),今天個(gè)稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報(bào)個(gè)稅嗎,9月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了 如果需要報(bào),不想給該人報(bào)9月個(gè)稅的話(huà),怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實(shí)收資本是一百萬(wàn)實(shí)繳到位的,截止九月底賬上未分配是負(fù)的十萬(wàn)多,所有者權(quán)益是97萬(wàn),現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉(zhuǎn)給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報(bào)怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤(rùn),填報(bào)總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理
老師,申報(bào)企稅,提示個(gè)人所得稅申報(bào)的是0,這是怎么回事,我有申報(bào)所得稅,我填報(bào)的是個(gè)稅申報(bào)數(shù)+單位交的社保費(fèi)+福利費(fèi)
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質(zhì),如果項(xiàng)目用的材料占比比較大,人工少,按項(xiàng)目材料用量,我們給質(zhì)資方提供專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)會(huì)比質(zhì)資方實(shí)際要求超出很多,這個(gè)有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個(gè)建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請(qǐng)問(wèn)這些品名要不要申報(bào)印花稅,如果要,請(qǐng)問(wèn)放哪個(gè)子目?
我們收到個(gè)體戶(hù)開(kāi)來(lái)的發(fā)票,可是對(duì)方公司注銷(xiāo)了?,F(xiàn)在賬還沒(méi)有銷(xiāo)賬,怎么處理啊
10月份申報(bào)完第三季度的稅,是從什么時(shí)候開(kāi)始才變成一般納稅人的?10月份收到的專(zhuān)票還能抵扣嗎


紅字發(fā)票也是要打印出來(lái)是吧 然后 下個(gè)月申報(bào)到時(shí)候 這個(gè)數(shù)填哪里啊
打印出來(lái)。打印出來(lái)申報(bào)的時(shí)候,按扣除紅字發(fā)票的金額申報(bào)。