如果是專票的,借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 開了正確的之后,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款

老師,7月份開的工程發(fā)票,已經(jīng)做賬裝訂了,9月份對(duì)方拿來說之前預(yù)算數(shù)字錯(cuò)了,重新開,那張票能作廢嗎?賬怎么處理?謝謝老師指點(diǎn)
老師請(qǐng)問 之前購材料 已來票已付款已入庫已做賬 后面突然發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了 對(duì)方拿回去重新開了過來 怎么做賬務(wù)處理?
老師,麻煩問一下,23年進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票材料已入庫,未出庫,發(fā)票未抵扣。24年發(fā)現(xiàn)23年發(fā)票有一個(gè)材料型號(hào)錯(cuò)了,對(duì)方作廢后重新開過來,我怎么記賬
老師,23年10月有一張發(fā)票業(yè)務(wù)員沒有拿來報(bào)銷,對(duì)方提前開票,我們今年7月才付款,但是去年的發(fā)票沒有入賬,已經(jīng)無法使用了,讓對(duì)方紅沖重新開對(duì)方說不行,已經(jīng)做過匯算清繳了
請(qǐng)問,公司之前付了幾十萬預(yù)付款,但對(duì)方公司只開了部分發(fā)票。剩下幾十萬發(fā)票沒開過來,也沒有退款回來,實(shí)際服務(wù)是做完了。然后現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)注銷。我想問一下,我這邊賬務(wù)要怎么處理?
老師好,我公司接到稅務(wù)局通知,2023年收到的一張費(fèi)用發(fā)票,對(duì)方發(fā)票異常了,稅務(wù)局要求我們做納稅調(diào)增,并補(bǔ)繳所得稅,實(shí)際報(bào)稅調(diào)整的話,是9月份報(bào)第三季度一起改,還是說單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)交企業(yè)所得稅?現(xiàn)在都2025年了,如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整,怎么做分錄,另外會(huì)影響25年的損益嗎?23年的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)完成了,這個(gè)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢?謝謝老師
支付設(shè)備款的定金是做固定資產(chǎn)入賬嗎
2020年6.15成立的公司 什么時(shí)候應(yīng)該實(shí)絞到位?能具體舉個(gè)說一下嗎?五年內(nèi)是說的距離成立之日起嗎
更正以前的所得稅年報(bào),之前就是虧損的,我調(diào)增了之后,那個(gè)虧損就可以抵扣是不是?
老師,請(qǐng)問單位規(guī)定出差網(wǎng)約車不能報(bào)銷,但是去年報(bào)了一筆這種情況怎么辦
物業(yè)公司的費(fèi)用收入作為開支有多少限制的說法嗎?
個(gè)體沒報(bào)工資薪金,工人流動(dòng)性也大,有幾個(gè)長期干的,也沒有按月發(fā)工資,沒錢花了,給人打個(gè)1萬2萬的,這種平時(shí)計(jì)提的時(shí)候是不是每月最好別超5000,發(fā)工資時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬 10000貸 銀行存款10000
老師好!本年利潤科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)到利潤分配
老師你好,融資租入固定資產(chǎn)可以提折舊嗎
你好8月計(jì)提工資80萬,7月預(yù)發(fā)工資30萬.剩余的40萬是8月申報(bào)的,其中有一個(gè)員工離職了沒法扣個(gè)稅,也就是說預(yù)發(fā)工資里的等于少申報(bào)了9000元左右,那么在實(shí)際對(duì)公發(fā)放的時(shí)候是不是要調(diào)減9000元,然后走對(duì)私發(fā)放,謝謝


老師 開的普票
借預(yù)付賬款 貸原材料, 借原材料 貸預(yù)付賬款
我之前沒做預(yù)付 直接做的應(yīng)付 庫存商品 因?yàn)?
那你可以把預(yù)付賬款改成應(yīng)付賬款。