這個發(fā)票不用作廢,也作廢不了,只能沖紅后重新開具發(fā)票,發(fā)票也不用退。對方直接開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍字發(fā)票,將發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)給你們。
老師,7月份開的工程發(fā)票,已經(jīng)做賬裝訂了,9月份對方拿來說之前預(yù)算數(shù)字錯了,重新開,那張票能作廢嗎?賬怎么處理?謝謝老師指點
老師,銷售方7月份開的錯的專用發(fā)票,當(dāng)時沒作廢也沒入賬,9月份開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在做負數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理前,要把錯誤的發(fā)票先入賬,但那個發(fā)票是7月份的,可以9月入賬嗎? 這個企業(yè)因為之前是代賬公司做的賬,所以這邊不是財務(wù)人員開的票,7月開的錯的發(fā)票就沒給代賬公司。
老師,有一張房租發(fā)票9月份已經(jīng)入賬了,做了當(dāng)期費用,10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票錯誤,可以讓對方做廢重開嗎?需要補9月份第三季度的企業(yè)所得稅嗎?該怎么處理?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,請問我們有幾張咨詢發(fā)票是9月份的已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對方說開錯11月給我們作廢了重新開,我怎么處理科目呢
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費嗎?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
我們是銷售方,對方把票拿來了,我應(yīng)該怎么做,紅字發(fā)票就是直接開個一樣的負數(shù)票嗎?之前沒開過,希望老師指導(dǎo),謝謝!
對方不用拿發(fā)票來。你是銷售方,直接開具紅字發(fā)票,再開具對應(yīng)的藍字發(fā)票。如果是普通發(fā)票,直接可以開具。如果是專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票申請表,上傳稅務(wù)審批后,會返回開具的代碼,就可以開具紅字發(fā)票,再開具對應(yīng)的藍字發(fā)票。
老師,我是普通發(fā)票,要求填發(fā)票代碼和發(fā)票號碼是填之前錯的那張吧?謝謝
直接填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號碼后,就可以開具紅字發(fā)票,以及正確的藍字發(fā)票
這個代碼和號碼是錯的那張發(fā)票代碼和號碼吧,我填好說發(fā)票庫里沒有信息,提示可以開具紅字發(fā)票
這個代碼和號碼是錯的那張發(fā)票代碼和號碼嗎。填好后,說發(fā)票庫里沒有信息,提示可以開具紅字發(fā)票。你就可以開具紅字發(fā)票了。