附表一免稅銷售貨物一欄里面填寫, 然后再減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫
請問蔬菜免稅申報,減免稅申報表里,免稅銷售額填本期銷售額,本期實際扣除金額和扣除后免稅銷售額這里應(yīng)該怎么填
小規(guī)模納稅人,貨物銷售40萬,其中10萬蔬菜免稅,30萬,1%,另外服務(wù)銷售20萬,1%,該怎么填寫申報表
一般納稅人,增值稅減免稅申報表怎么寫,有10萬的銷售蔬菜的免稅銷售額
一般納稅人銷售免稅蔬菜,開進(jìn)來的成本也是免稅蔬菜,申報的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么計算
一般納稅人銷售有機(jī)蔬菜增值稅怎么申報
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
減免明細(xì)表剛才打錯了,應(yīng)該是最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫你的銷售額。
老師,一般納稅人餐飲公司,餐飲服務(wù)收入還需要填寫附表三?
是的是的需要填寫的第三行第一列。
沒有扣除項目的后面就不用寫,只寫第三行第一列,對吧,老師?
說的是價稅合計額,也就是含稅銷售額
你好不需要填寫后面的扣除第一列價稅合計填寫。
好的,謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。