你好,12欄填寫10萬免稅的蔬菜。
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
服務(wù)類的在第二列一三欄里面填寫。 20萬 銷售貨物的,在第一列一三欄里面填寫30萬。
減免的2%按照50萬乘以2%分別填寫到應(yīng)納稅減征額里面。 還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
老師,這個(gè)減免應(yīng)該也是分開寫是吧,貨物的30萬減免6000寫到16行第一列,服務(wù)的20萬減免4000寫到16行的第二列
是的,是這么做的,和你的收入是對應(yīng)的。
老師,我們還有個(gè)280的稅控盤抵減,這個(gè)填哪里
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
但是我們填到第一列還是第二列,我們這兩列都有金額
你好,你看下哪一個(gè)能抵扣了,或者是分開填寫。
如果都?jí)虻譁p,是不是服務(wù)和貨物任意一個(gè)都可以
是的,哪個(gè)都可以的。
老師,免稅的這個(gè)蔬菜10萬,應(yīng)該是減免稅申報(bào)表里面,二,免稅項(xiàng)目,選擇0001010504,然后后面咋寫
你好,第一列和第三列填寫銷售額最后一列填寫稅額。