您好,這個不會影響的,不影響

如果匯算清繳前是虧損,匯算清繳調(diào)整后是盈利,補繳稅款,那么第二年一季度計算所得稅預(yù)交時就不用彌補上年會計利潤的虧損了吧?
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款,調(diào)整不退稅會影響到彌補以前年度虧損是嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳2022第二季度預(yù)交,有以前年度補虧損,現(xiàn)在要退稅,怎么報表調(diào)整為0不要退稅
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅又有彌補以前年度虧損怎么調(diào)整報表
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅需要調(diào)增很大金額,把以前年度虧損金額都調(diào)整進去了,對以后彌補以前年度虧損有影響嗎
老師66歲能當法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計算按9%抵扣進項稅額
購買建材一批,用于修繕職工食堂,價款為20008元,稅款為2600元。這個稅款屬于進項稅嗎?要進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險
公司是一般納稅人,這個月開了一張專票,因之前還有進項留抵,這張專票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報還是按照解除勞動合同一次性賠償金申報
截止第二季度我們開票收入是476萬,10月份開具86萬的發(fā)票,那么超過500萬,系統(tǒng)會從什么時候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開這種發(fā)票嗎,個體能開增值稅發(fā)票?能開的話按幾個點交稅?
請問一下老師,我收到的專用發(fā)票備注欄里購買方地址錯誤,這個備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個發(fā)票需要重開嗎,可以抵扣嗎
可是我調(diào)整到不退稅,彌補以前年度虧損也自動調(diào)數(shù)字了
他自動調(diào)整,但是不影響你下一年的數(shù)據(jù)
就是說今年要是有利潤還是可以抵扣以前年度虧損是嗎
嗯對,是這個意思的
好的,謝謝老師
不客氣祝您開心每一天