借其他應付款貸,以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤金額是60萬
老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。
老師你好,我們21年租金計提了180萬-22年回來發(fā)票才120萬=60萬多計提的,現(xiàn)在要調(diào)增,那個以前年度損益怎么做分錄呢?還有未分配利潤分錄怎么做呢?希望有詳細分錄。以前做預提費用,是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提
老師您好,我想問一下2021年有一筆收入沒有回來, 2021年年末我做分錄借負債類預提費用-10萬貸其他業(yè)務收入10萬 2022年年初我做了紅沖分錄借負債類預提費用10萬,貸其他業(yè)務收入10萬。 現(xiàn)在2022一整年該筆收入一直沒有回來,2022年年底我們老板說是不要再紅沖了,做到未分配利潤里。該分錄怎么做?如果該收入回來了又怎么做呢?
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負數(shù),財務經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應該怎么做呢
老師,我22年12計提的工資,四金忘了沖銷,因為23年一月發(fā)工資時做了發(fā)放同時結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費用,增加利潤對吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬,然后這筆調(diào)整工資計提是100多萬
給工人購買雇主責任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設備器具一次性扣除是怎么賬務處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導出上月,電子稅務局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務表必須要在匯算清繳后提交么?
設備出口到香港,報關是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務處理
不用紅沖之前預提的嗎
你好不需要的跨年了,用以前年度損益調(diào)整了,直接做就行。
那如果是調(diào)減呢
借以前年度損益調(diào)整貸、其他應付款 借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
好的謝謝
不用客氣 工作愉快