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老師,比如3月份實(shí)際核算計(jì)提的費(fèi)用是1000元,但是實(shí)際支付900元,這個(gè)100元差額怎么處理呢

2022-04-13 17:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 17:55

同學(xué), 你好,這個(gè)可以下期少提100。 或者沖回計(jì)提的100,跟做當(dāng)初計(jì)提相反的會計(jì)分錄。

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同學(xué), 你好,這個(gè)可以下期少提100。 或者沖回計(jì)提的100,跟做當(dāng)初計(jì)提相反的會計(jì)分錄。
2022-04-13
兩種做法,借庫存商品貸銀行900,營業(yè)外收入100, 或者是借庫存商品900,貸銀行存款900
2023-07-01
你好? ?費(fèi)用是在1月做預(yù)提 。然后3月做調(diào)整差異金額 。是的?
2021-04-09
你好!為什么會少付這些呢
2022-03-28
那我產(chǎn)生的原因是什么呢?是不用支付了嗎?
2023-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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