您好 進(jìn)項(xiàng)稅額金額12.48%2B0.09=12.57

10.某電器商城為增值稅一般納稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為100萬元和13萬元。另外,該電器商城 支付運(yùn)費(fèi)2萬元,承運(yùn)單位開具了增值稅專用發(fā)票。 (2)采取以舊換新方式銷售微波爐464臺,每臺微波爐的零售價(jià)為0.1萬元,另支付顧客每臺舊微波爐的 收購價(jià)為0.05萬元。 (3)商場將8月購進(jìn)的自動榨汁機(jī)50臺作為福利發(fā)給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為 4萬元和0.52萬元。試計(jì)算該電器商城9月應(yīng)繳納的增值稅。
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,某年10月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)取得客運(yùn)收入109萬元,開具增值稅普通發(fā)票;取得貨運(yùn)收入200萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)為某單位開展職工活動無償提供運(yùn)輸服務(wù),同類運(yùn)輸服務(wù)市場價(jià)為2.18萬元。(3)當(dāng)月外購汽油30萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元。(4)購入運(yùn)輸車輛20萬元,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬元。(5)發(fā)生聯(lián)運(yùn)支出50萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬元。(6)購入作為勞保用品的職工工作服一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1萬元,增值稅稅額為0.13萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳增值稅稅額。
2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認(rèn)證)。另外支付運(yùn)費(fèi)2萬元,承運(yùn)單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機(jī)取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價(jià)0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價(jià)0.05萬元。(5)商場將11月份購進(jìn)的自動榨汁機(jī)50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2019年10月應(yīng)納的增值稅
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)購入空調(diào)300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬元,承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅0.09萬元。
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)購入空調(diào)300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬元,承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅0.09萬元。求進(jìn)項(xiàng)稅額
請問:失能人員補(bǔ)貼款,現(xiàn)在老板虛報(bào)費(fèi)用每月都有2萬多元,人員多了虛報(bào)費(fèi)用就多,現(xiàn)在會計(jì)怎么自保,2025年1月份才開始這樣做的,
老師,我有一個(gè)問題,暈了,就是我們不是基本上一個(gè)月要從公司的公戶里取備用金出來嗎?取到了一個(gè)股東辦的一個(gè)銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個(gè)出納卡都是用來每天付各種費(fèi)用,有的,有發(fā)票,有的沒有,我做賬,不管有沒有發(fā)票的我都做了費(fèi)用,我做的是內(nèi)賬,還有一個(gè)外賬會計(jì),我們?nèi)齻€(gè)股東呢?有三個(gè)公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費(fèi)的錢,我都做了費(fèi)用,然后外賬會計(jì)有發(fā)票的或者說,沒有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個(gè)分紅呢?我這點(diǎn)想不明白了,我的意識是說,她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
想問一下老師,關(guān)于云倉公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購買了10個(gè)包材,花了200元,然后賣掉了7個(gè),收到100元,請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請問,會不會存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計(jì)入成本了。


你好%和B是什么意思?
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