該電器商城9月應(yīng)繳納的增值稅。 464??0.1?1.13??0.13?0.52-13-2?1.09??0.09

10.某電器商城為增值稅一般納稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為100萬元和13萬元。另外,該電器商城 支付運費2萬元,承運單位開具了增值稅專用發(fā)票。 (2)采取以舊換新方式銷售微波爐464臺,每臺微波爐的零售價為0.1萬元,另支付顧客每臺舊微波爐的 收購價為0.05萬元。 (3)商場將8月購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為 4萬元和0.52萬元。試計算該電器商城9月應(yīng)繳納的增值稅。
←今天11:55:O盧思(6)本企業(yè)免稅項目領(lǐng)用原材料--批,價款10萬元要求:計2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認(rèn)證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元,0.68萬元
(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認(rèn)證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應(yīng)納的增值稅
2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認(rèn)證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應(yīng)納的增值稅
2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認(rèn)證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應(yīng)納的增值稅
老師,超市進貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實收資本填認(rèn)繳還是實繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個股東要退股那么按什么給他計算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費開其他公司抬頭,這個能正常報銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請問帶貨達人可以個人開票,然后是商家按勞務(wù)報酬申報個稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬,報關(guān)金額也是6萬,實際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務(wù)報酬我們是按照月份報的收入,但是我下個月還會報。比如我這個月報3萬。下月報3萬。那我們交稅的話,是按照累計嗎?按年累計交嗎?因為他按照月累計是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了