同學(xué)你好 你填寫的不對嗎

系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)280.59應(yīng)該等于《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月280.59加服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦?我們個體戶開了勞務(wù)也開了貨物,申報不進(jìn)去
老師好,申報增值稅(小于30萬)失敗提示本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)600,應(yīng)等于增值稅申報表18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月600加服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
請問申報增值稅時,提示:主表【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】第13行值【0.00】必須等于【上期申報表第20行【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢?
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點(diǎn)免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行[0]=[301.66],請核實(shí)。怎么處理?
請問老師,公司買煤2萬元用于員工取暖,但是發(fā)票開的是加工費(fèi)我們?nèi)朐谥圃熨M(fèi)用,在核算產(chǎn)品入庫陳成本時,這2萬元算進(jìn)去嗎?
房產(chǎn)稅怎么計(jì)算繳稅,車船稅怎么計(jì)算繳稅,車購稅怎么計(jì)算繳稅,消費(fèi)稅怎么計(jì)算繳稅,土地使用稅怎么計(jì)算繳稅,資源稅怎么計(jì)算繳稅,耕地占用稅怎么計(jì)算繳稅
老師,你好,小規(guī)模租來的車庫租出去,租金收入怎么交稅啊,是差額交稅嗎?
老師,請問Excel在哪學(xué)怎么找不到了?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個稅期內(nèi)又申報了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個月都會發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報關(guān),這個運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?


2021年10月和2022年1月的報表申請沖正了
那你需要按考慮一下更正后的
好的,謝謝
同學(xué)你好滿意請給五星好評,謝謝