同學你好 你填寫的不對嗎
系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計280.59應該等于《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月280.59加服務、不動產和無形資產本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦?我們個體戶開了勞務也開了貨物,申報不進去
老師好,申報增值稅(小于30萬)失敗提示本期實際抵減稅額合計600,應等于增值稅申報表18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月600加服務、不動產和無形資產本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
請問申報增值稅時,提示:主表【一般貨物、勞務和應稅服務本月數】第13行值【0.00】必須等于【上期申報表第20行【一般貨物、勞務和應稅服務本月數】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數”之和應等于增值稅減免稅申報明細表免稅項目免征增值稅項目銷售額合計【0.00】! 出現這樣的問題應該如何修改呢?
貨物及勞務與服務、不動產和無形資產本期數第19行本期免稅額[1372.86]應等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達起點免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報明細表》中免稅項目第7行[0]=[301.66],請核實。怎么處理?
老師,為什么出于控制權考慮,股東愿意低股利支付?
老師,我想問一下,此處為什么不確認遞延所得稅資產
提交退稅導入資料下載的是ZIP 壓縮包,怎么轉換成XML格式導入,而且壓縮包里面的文件較多,不知道提交哪些
老師好,現在電商稅局新規(guī),是把網店的什么數據同步給稅局了呀?
報表應收賬款期末余額是負數,應付賬款期末余額也是負數,該怎么調
老師 月末結轉損益 還有些主營業(yè)務收入是應收帳款 也要一起結轉嗎
老師,我是房地產開發(fā),簡易計稅,增值稅申報表25列,期初未繳稅款多繳為負數,這個數字怎么來的
老師上個月電費用了90度 宿舍是兩個人 一個人是7月7號來的 一個是7月11號來的 那個這個電費怎么分別計算
實繳資本繳多了,影響股轉嗎?后面要退回
裝修工給我們公司裝修辦公的房子,去稅務局代開發(fā)票給我們公司,我們還要給他申報個稅嗎?
2021年10月和2022年1月的報表申請沖正了
那你需要按考慮一下更正后的
好的,謝謝
同學你好滿意請給五星好評,謝謝