您好,主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)當(dāng)和減免稅申報(bào)表明細(xì)一致,也填0。
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時(shí),本期發(fā)生額最高等于主表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時(shí),本期發(fā)生額最高等于主表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%。報(bào)表時(shí)出現(xiàn)這樣的情況是哪里出現(xiàn)問(wèn)題,要怎么才能通過(guò)
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問(wèn)題應(yīng)該如何修改呢?
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點(diǎn)免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行[0]=[301.66],請(qǐng)核實(shí)
老師好!冰箱1070元折舊幾年?行車37000元折舊幾年?
老師 股東在幾個(gè)公司任職 每個(gè)公司按5000發(fā)工資的 要不要交個(gè)稅
申報(bào)稅務(wù),具體流程怎么操作
老師,我們公司買了一輛二手車進(jìn)來(lái),我想問(wèn)一下這個(gè)二手車能抵扣13的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,二手車市場(chǎng)使用通過(guò)我們駕校開(kāi)出去汽車的銷售發(fā)票的啊,他也不知道我們賬號(hào)密碼啊
9月份在自然人電子稅務(wù)局新增了一個(gè)人,這個(gè)人應(yīng)該增在跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶里面,現(xiàn)在我把這個(gè)人在本地轉(zhuǎn)為了非正常,給做上離職了,有沒(méi)有影響?
合作社的代播種收入交企業(yè)所得稅嗎?
老師這兩種分錄一樣嗎?
老師,同一公司一個(gè)月不同日期發(fā)生了很多筆轉(zhuǎn)賬,不同日期的轉(zhuǎn)賬可以寫一張費(fèi)用報(bào)銷單嗎?寫哪一天的日期勒?
這個(gè)發(fā)票我之前勾選,也入賬了,但是這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商開(kāi)了紅字信息表,這個(gè)合同和供應(yīng)商有點(diǎn)問(wèn)題,所以老板讓我昨天晚上12點(diǎn)沖紅,結(jié)果沖不了,一取消后就勾選不了了,顯示發(fā)票已經(jīng)鎖定,要72小是才能流程走完
我們物業(yè)收的居民取暖費(fèi)14萬(wàn)多,應(yīng)該是免稅的
小區(qū)自己燒電供居民取暖應(yīng)該是免稅的吧。
您好,那您要去填一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額,填完之后再去主表,主表會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額應(yīng)該選哪項(xiàng)優(yōu)惠政策呢?
您好,優(yōu)惠政策根據(jù)貴公司業(yè)務(wù)涉及的免稅政策來(lái)填。