你好,來了發(fā)票,把原來暫估的沖回,然后再做正確的入庫(kù)處理。 單價(jià)不正確沒關(guān)系,剩下的再正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

由于暫估跟發(fā)票金額不符,系統(tǒng)自動(dòng)生成了外購(gòu)入庫(kù)補(bǔ)差單,但是商品已出庫(kù),導(dǎo)致商品沒庫(kù)存卻有余額,這種要怎么處理?
入庫(kù)單暫估入庫(kù)的,已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本了,變成庫(kù)存商品,后期發(fā)票來了發(fā)票金額不對(duì)怎么處理,那我?guī)齑嫔唐返膯蝺r(jià)不就不對(duì)了嘛?
暫估的庫(kù)存商品已經(jīng)賣掉了,后期來的發(fā)票金額不對(duì),我現(xiàn)在怎么處理?
在2021年庫(kù)存商品暫估入庫(kù)后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進(jìn)來后,單價(jià)與暫估入庫(kù)時(shí)單價(jià)不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會(huì)計(jì)賬怎么處理,謝謝老師
單位領(lǐng)用原材料單價(jià)是暫估的只領(lǐng)用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,發(fā)票來了發(fā)現(xiàn)單價(jià)不對(duì),那結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的成本要更改嗎?只領(lǐng)用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領(lǐng)用改變單價(jià)就行?
老師 個(gè)人所得稅每個(gè)月就申報(bào)1000 9月的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)需要繳納個(gè)人所得稅呀
請(qǐng)問老師國(guó)際代理國(guó)際運(yùn)費(fèi)的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的
老師,車子維修一下,開的大類是勞務(wù)維修費(fèi)可以嗎,稅上怎么處理
用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,憑證做了一筆以前年度調(diào)整損益,結(jié)果期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn),不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),是我做的那塊有問題嗎 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,假設(shè)發(fā)工資按20%交個(gè)人所得稅,每年應(yīng)該交多少稅,怎么算?是不是直接30萬(wàn)*20%-16920,還是30萬(wàn)減去減除費(fèi)用5000和社保房租這些,再*20%-16920呢?
建筑勞務(wù)公司也有建設(shè)云么,對(duì)技術(shù)人員有要求么
老師好,企業(yè)發(fā)生壞賬,分錄怎么做?
老師:公司有出口業(yè)務(wù),關(guān)于美金賬戶收入和結(jié)匯賬務(wù)怎么處理呢?
老師,我們是客服做定制化軟件的,銷售軟件的時(shí)候,稅率是多少,如果不申請(qǐng)軟著的話,能享受實(shí)際超3%稅率部分退稅嗎
老師請(qǐng)問一下:公司起訴勝訴,訴訟費(fèi)對(duì)方支付,轉(zhuǎn)到了我公司賬戶,當(dāng)時(shí)我公司起訴支付費(fèi)用時(shí)是老板個(gè)人墊付的,現(xiàn)在這筆錢怎么入賬呢


走掉的庫(kù)存就不管他了是嘛?
嗯,以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)就不管了