同學(xué),你好 紅字沖之前的分錄,來的發(fā)票重新做分錄
會計賬暫估入庫的商品(庫存軟件沒有入庫),發(fā)票回來的時候會計賬沖銷了暫估,庫存軟件錄入的庫存商品,現(xiàn)在庫存軟件的當(dāng)期購進(jìn)金額和會計賬的有暫估這筆差額,請問怎么處理
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當(dāng)月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月對方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
入庫單暫估入庫的,已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本了,變成庫存商品,后期發(fā)票來了發(fā)票金額不對怎么處理,那我?guī)齑嫔唐返膯蝺r不就不對了嘛?
暫估的庫存商品已經(jīng)賣掉了,后期來的發(fā)票金額不對,我現(xiàn)在怎么處理?
老師 請問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍蚩蠲總€月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
沖之前所有的分錄還是暫估的一筆?我直接借庫存商品,貸銀行存款;借主營業(yè)務(wù)成本;貸庫存商品,現(xiàn)在怎么沖?
同學(xué),你好 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸銀行存款?負(fù)數(shù); 借主營業(yè)務(wù)成本?負(fù)數(shù) 貸庫存商品?負(fù)數(shù)
就是把這個分錄產(chǎn)生所有的分錄都做一遍?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那跨年了怎么處理?
怎么沖?怎么沖?
同學(xué),你好 分錄一樣的