同學(xué),你好 紅字沖之前的分錄,來(lái)的發(fā)票重新做分錄

會(huì)計(jì)賬暫估入庫(kù)的商品(庫(kù)存軟件沒(méi)有入庫(kù)),發(fā)票回來(lái)的時(shí)候會(huì)計(jì)賬沖銷(xiāo)了暫估,庫(kù)存軟件錄入的庫(kù)存商品,現(xiàn)在庫(kù)存軟件的當(dāng)期購(gòu)進(jìn)金額和會(huì)計(jì)賬的有暫估這筆差額,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫(kù)存金額1950,當(dāng)月該批庫(kù)存已經(jīng)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
入庫(kù)單暫估入庫(kù)的,已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本了,變成庫(kù)存商品,后期發(fā)票來(lái)了發(fā)票金額不對(duì)怎么處理,那我?guī)齑嫔唐返膯蝺r(jià)不就不對(duì)了嘛?
暫估的庫(kù)存商品已經(jīng)賣(mài)掉了,后期來(lái)的發(fā)票金額不對(duì),我現(xiàn)在怎么處理?
老師 請(qǐng)問(wèn) 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒(méi)有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫(kù)的分錄 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
老師,請(qǐng)問(wèn)紅沖上年度的分紅款,對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無(wú)償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒(méi)超30萬(wàn),月超10萬(wàn),這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬(wàn)五,收不回來(lái)了。其他應(yīng)付李四一萬(wàn)八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下?符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
老師,收購(gòu)玉米,然后做銷(xiāo)售,農(nóng)民沒(méi)有發(fā)票,我們自己開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開(kāi)票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款,完整會(huì)計(jì)分錄?
老師,A公司要注銷(xiāo),名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?


沖之前所有的分錄還是暫估的一筆?我直接借庫(kù)存商品,貸銀行存款;借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸庫(kù)存商品,現(xiàn)在怎么沖?
同學(xué),你好 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸銀行存款?負(fù)數(shù); 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品?負(fù)數(shù)
就是把這個(gè)分錄產(chǎn)生所有的分錄都做一遍?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那跨年了怎么處理?
怎么沖?怎么沖?
同學(xué),你好 分錄一樣的