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2019年3月底增值稅留抵0,因為2019年底買個吊車固定資產(chǎn),然后進項稅額到現(xiàn)在還沒有抵扣完,2022年3月增值稅已申報,剩下6萬的增值稅留抵,現(xiàn)在申請退稅,填寫的制度性留抵退稅申請表,有幾個不知道怎么寫

2022-04-12 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 17:57

您好,按照電子稅務(wù)局提示操作。另外如果后面幾個月沒有銷項,可以申請退還;如果有開票收入,申請退稅后,就沒有進項可抵扣了。6萬留抵金額不大,抵后面的銷項有用。

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快賬用戶9975 追問 2022-04-12 17:58

老師,您好,就是因為不咋有收入了,現(xiàn)在申請退稅,想知道我們這個6萬是勾選存量還是增量,還有這個企業(yè)類型是什么劃分標(biāo)準(zhǔn)

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齊紅老師 解答 2022-04-12 18:00

您好,是存量;小微企業(yè)。

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您好,按照電子稅務(wù)局提示操作。另外如果后面幾個月沒有銷項,可以申請退還;如果有開票收入,申請退稅后,就沒有進項可抵扣了。6萬留抵金額不大,抵后面的銷項有用。
2022-04-12
同學(xué)您好,您2019年4月份之前留抵稅額是多少,您這幾年都沒有銷售嗎,
2021-08-11
下午好! 1.第一條我舉個例子:如果19年3月留抵稅額是30萬,那么在第六個月即19年9月時留抵稅額需大于或等于50萬,其他的各月需每期末留抵大于30萬,即每期末留抵額-30萬大于0; 2.第2至5條,可直接參考上述的描述; 3.計算實際退還金額時,是只按增量部分*進項構(gòu)成比例*60%。其中進項構(gòu)成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重(用大白話理解就是專用票那種票面有抵扣稅額不需要計算得出或不需要加計扣除計算出的稅額除為進項總額的比例)
2020-12-24
增量留抵稅額是從2019年4月開始,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額,也就是說每個月都比3月底有新增,其第六個月新增50萬以上。
2023-04-06
收到,老師先看下截圖內(nèi)容。
2022-04-11
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