借管理費用貸其他應(yīng)付款,你們需要公戶支付給他。
如果是報銷人自己用自己的錢墊進去,回來公司怎么報銷,會計分錄是這樣的嗎? 借 管理費用等 貸 庫存現(xiàn)金
每個月公司都會回來幾筆費用發(fā)票,會計借費用,貸庫存現(xiàn)金。然后月末我們做無票收入的銷售收入時,還要增加一部分庫存現(xiàn)金,這樣庫存現(xiàn)金為正數(shù)。這是怎么回事
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費用,嗎?
同事拿自己出去玩開的費用發(fā)票,拿回公司,公司不用報銷的,單純拿這發(fā)票來增加成本費用的,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,可是我?guī)齑娆F(xiàn)金沒有錢的
你好,就是同事出去玩開了一些費用票回來,公司不用報銷的,就單純是拿給公司增加成本的,這種怎么做賬務(wù)處理
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
讓他在私下返還回來。