您好 如果是現(xiàn)金支付的話 這樣寫分錄正確的
如果是報銷人自己用自己的錢墊進(jìn)去,回來公司怎么報銷,會計(jì)分錄是這樣的嗎? 借 管理費(fèi)用等 貸 庫存現(xiàn)金
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費(fèi)用報銷,我做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。然后法人拿費(fèi)用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用,嗎?
同事拿自己出去玩開的費(fèi)用發(fā)票,拿回公司,公司不用報銷的,單純拿這發(fā)票來增加成本費(fèi)用的,借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,可是我?guī)齑娆F(xiàn)金沒有錢的
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
上游廠家給的返利,我們同樣給下游,如果有一部分我們以我們自己的名義報費(fèi)用的話,怎么做,比如總共費(fèi)用1萬,我們自己報1000,墊付的下游9000。借:其他應(yīng)收款xx廠家xx費(fèi)用1萬, 貸應(yīng)付賬款xx下游客戶xx費(fèi)用 9000 本公司1000, 。等上游廠家報回來借庫存商品/現(xiàn)金/銀行 貸其他應(yīng)收款xx廠家xx費(fèi)用。那代墊的時候本公司應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)了,怎么平
老師,法人的對象用對公賬戶給自己轉(zhuǎn)錢,報銷郵費(fèi)的錢,但是她對象沒在公司發(fā)工資不是單位的人!這個該怎么辦?
老師公司要捐款給紅十字會,這樣怎么做賬
小規(guī)模個體戶二季度開票開了40萬發(fā)票,三季度發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖之后是不是三季度會產(chǎn)生增值稅退稅?。ǔ思t沖之外沒有別的收入)
4500的打印機(jī)需要入固定資產(chǎn)嗎
老師好,請教一下 公司買了一輛車,4s店在平安銀行給無息貸款了30萬元,款打到了4s店,然后由法人每月還貸給4s店6000元,這會計(jì)分錄怎樣做合適呢? 借個人款項(xiàng)其他應(yīng)付款?公司買車個人還貸,這分錄該怎么做呢?有點(diǎn)懵哈,懇請各位老師們指導(dǎo)一下?謝謝
我要計(jì)算數(shù)值共有幾位數(shù),請問有這個公式嗎?因?yàn)橛泻芏鄶?shù)值,有些有一位小數(shù),有些有兩位小數(shù),有些沒小數(shù),我不太好看。之前用LEN公式計(jì)算數(shù)值的個數(shù),也不好統(tǒng)計(jì)
老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷了,也沒有開銷售票了,然后平臺還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣的,可以勾選 不認(rèn)證吧?那這個勾選不抵扣的也可以正常入賬吧,然后是以含稅入賬嗎
建筑行業(yè),有一個信用評級費(fèi)用是用于投標(biāo)用的,那個項(xiàng)目也不確定能不能中標(biāo),沒法記在主營業(yè)務(wù)成本里面,那現(xiàn)在支付出去,我是先記在管理費(fèi)用辦公費(fèi)?再問一嘴,如果這個項(xiàng)目中標(biāo)了,那我要管理費(fèi)用轉(zhuǎn)成本嗎?
我們要把固定資產(chǎn)售賣出去怎么做分錄呢
公司要裝電梯,我這邊是進(jìn)在建工程嗎?等完事了再進(jìn)固定資產(chǎn)?
好的謝謝啦!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問