沒(méi)有問(wèn)題,是可以申請(qǐng)退稅。
老師,進(jìn)項(xiàng)留抵退稅一定要是a級(jí)b級(jí)別納稅人嗎?我們公司注冊(cè)有兩年了,可以申請(qǐng)升級(jí)嗎,然后享受這個(gè)政策
老師,我們是圖書批發(fā)零售業(yè),享受免稅政策,賬上有以前留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在可以申請(qǐng)退稅嗎
老師你好,目前我司是軟件企業(yè)享受增值稅即征即退政策?現(xiàn)在的留底退稅政策可以享受嗎?
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計(jì)抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無(wú)留底。可以申報(bào)之前已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計(jì)抵減政策嗎?
最近不是有個(gè)政策報(bào)表上的留底稅額,不是可以申請(qǐng)退稅嗎? 我想問(wèn)一下 ,我們公司是外貿(mào)型企業(yè),目前沒(méi)有內(nèi)銷,收到物業(yè)或者其他辦公費(fèi)用開(kāi)來(lái)的專票留底稅額是否可以申請(qǐng)退稅?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
如果不退的話,那是不是可以留著以后免稅政策結(jié)束后,留著抵扣用
對(duì)呀,可可以以后不免稅了再抵扣。