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老師,不計提工資直接發(fā)放分錄,是不是借管理費用管理人員工資,貸銀行存款

2022-04-11 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 16:32

你好 不對 要計提 的 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

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2022-04-11
您好,業(yè)務(wù)簡單的話可以這么做,直接做管理費用 如果涉及社保和個稅,還是需要先計提工社保、個稅。通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
2021-11-16
不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬來應(yīng)付職工薪酬,他核算的內(nèi)容就是工資、社保、公積金、工會經(jīng)費、福利費、職工教育經(jīng)費等。
2022-05-09
你好,這就是一個標準的模式,嗯,就是很多年都已經(jīng)固定下來了。
2022-05-09
同學,你好,上個月末計提工資,這個月發(fā)放 計提分錄 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-07-10
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