可以的,自己習(xí)慣做就行
老師,您好!9月份計提的工資:借管理費(fèi)用-職工工資89037.49 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實(shí)際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費(fèi)用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎??
您好,老師。在公司做兼職會計,一個月工資1200月。做工資薪金,掛管理費(fèi)用可以嗎。計提 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
老師,比如11月的工資11月發(fā)放是不是就可以做 借管理費(fèi)用工資 貸:銀行存款, 如果11月的工資12月發(fā)放,但是11月有預(yù)支, 預(yù)支分錄,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款, 然后再計提,12月放放工資就減去已經(jīng)發(fā)的是這樣不
老師,不計提工資直接發(fā)放分錄,是不是借管理費(fèi)用管理人員工資,貸銀行存款
老師,上月計提工資,下月發(fā)放分錄計提時借:管理費(fèi)用一工資,貸應(yīng)付工資,下月實(shí)際發(fā)放時要紅沖計提?下月發(fā)放工資分錄借:應(yīng)付工資,貸銀行存款這樣對?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?