你好,虛開賬面和正常銷售一樣做賬,借銀行存款67500? 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸75000元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄 實(shí)際發(fā)貨25噸,2噸是虛開增值稅票
我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸75000元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄 實(shí)際發(fā)貨25噸,2噸是虛開增值稅票 我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸67500元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸75000元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄,實(shí)際發(fā)貨25噸,2噸是虛開增值稅票,我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸67500元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄 老師 有什么辦法能把5000元提出來
我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系本月內(nèi)銷售材料25噸每噸價(jià)2500元,計(jì)62500元,在開增值稅票時(shí)多開2噸鋼材,每噸價(jià)2500元,計(jì)5000元,給業(yè)務(wù)員部分,總計(jì)開增值稅票27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何處理這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),做會(huì)計(jì)分錄。 牽涉到收入,稅,成本,庫存材料,多開的2噸5000元,辦法處理, 更是希望李老師在百忙之中,抽空吧,做一套完整會(huì)計(jì)分錄,添麻煩了老師!
@郭老師冉老師我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系本月內(nèi)銷售材料25噸每噸價(jià)2500元,計(jì)62500元,在開增值稅票時(shí)多開2噸鋼材,每噸價(jià)2500元,計(jì)5000元,給業(yè)務(wù)員部分,總計(jì)開增值稅票27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何處理這筆經(jīng)濟(jì)
請(qǐng)問老師,24年9月計(jì)提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請(qǐng)問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
臨時(shí)工來工作,包交通費(fèi),取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報(bào)不超幾個(gè)月可以
請(qǐng)問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項(xiàng)目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項(xiàng)目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目,不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表吧?年度報(bào)表是不是還按2024年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個(gè)3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報(bào)了,4月工資扣除,60元個(gè)稅未計(jì)提,另一個(gè)員工3月工資申報(bào)了,因?yàn)閷m?xiàng)扣除問題,3月多計(jì)提個(gè)稅780元,個(gè)稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個(gè)稅已經(jīng)計(jì)提,圖二憑證不會(huì)做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?jì)80000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對(duì)公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊(cè)的公司,自己設(shè)置個(gè)稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險(xiǎn), 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時(shí)候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
那產(chǎn)品庫存呢?材料,那2噸材料5000還下帳嗎
真么將5000多開的發(fā)票給業(yè)務(wù)員
一樣要結(jié)轉(zhuǎn),就是跟你實(shí)際銷售一樣做,否則虛開發(fā)票違法的
那產(chǎn)品庫存呢?材料,那2噸材料5000還下帳嗎真么將5000多開的發(fā)票給業(yè)務(wù)員提出來給業(yè)務(wù)員,做分錄太麻煩 咋辦啊
是要下賬啊,如果嫌麻煩要么一開始你們就不該答案虛開,否則沒有辦法的,麻煩總比違法被處罰強(qiáng)