這個可以全額體檢增值稅。
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度購買了稅控盤160,還交了服務(wù)費280,都是取得普通發(fā)票,這個440都可以全額抵減增值稅嗎?是初次領(lǐng)取
小規(guī)模公司,申報增值稅時,抵扣了稅盤維護(hù)費280,這個季度,稅盤公司紅沖了。我們要怎么做賬,抵扣了的280要改申報嗎
你好,我們是小規(guī)模公司開了專票,這個季度有稅控盤280的發(fā)票,報稅的時候不能增值稅減免嗎
你好,公司小規(guī)模,季度報,本月開了一張專票,這個增值稅是當(dāng)月報還是跟季度報的時候一起?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個季度開的增值稅專用發(fā)票3%,開了16萬專票,我填寫增值稅納稅申報表的時候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
但是報增值稅的時候顯示填報的不對
你填寫在增值稅減免稅明細(xì)表里才行。
280是有填在減免明細(xì)表里面的,主表也填了,然后申報就顯示這個頁面
增值稅減免稅明細(xì)表里填了嗎
是有填的
這個喝你那個稅控盤服務(wù)費填寫的沒關(guān)系。
?稅控盤服務(wù)費不是填在增值稅減免稅明細(xì)表里的嗎
對,你是怎么填寫的呀?是本期發(fā)生額和本期減免額都填嗎?
是的是本期發(fā)生額和本期減免額都填了
Na應(yīng)該沒有問題呀,就是這么填寫的。
應(yīng)納稅額減征額這塊兒是不是你增值稅有減免?