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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月接受某煙廠委托加工煙絲,甲企業(yè)自行提供煙葉的成本為35000元,代墊輔助材料2000元,發(fā)生加工支出4000元。題目中的金額均不含稅。要求:判斷此業(yè)務(wù)是否為委托加工?計算甲企業(yè)應(yīng)代收代繳或應(yīng)交的消費稅稅額。

2022-04-11 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 09:45

你好,主要原料是甲企業(yè)提供不屬于委托加工 應(yīng)該繳納消費稅 (35000+4000+2000)/(1-0.3)*0.3=17571.43

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快賬用戶wip7 追問 2022-04-11 09:50

消費稅不是應(yīng)該是(35000+2000+4000)×(1+5%)÷(1-30%)×30%=18450

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齊紅老師 解答 2022-04-11 09:53

這里也沒告訴5%成本利潤率呀

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快賬用戶wip7 追問 2022-04-11 10:15

這不是本身學(xué)習(xí)就有么

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:20

這里是(成本%2B加工費)/(1-消費稅稅率)*消費稅稅率

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快賬用戶wip7 追問 2022-04-11 10:21

如果題目給了5%是像我那樣寫么

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:22

嗯如果給了就按照你的寫法

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