同學(xué)這個(gè)選擇系統(tǒng)預(yù)填,以系統(tǒng)為準(zhǔn)

你好,我想請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)年報(bào)表應(yīng)交增值稅該怎么填寫(xiě)?銷(xiāo)項(xiàng)稅額0,進(jìn)項(xiàng)稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額
你好老師 增值稅留抵退稅自報(bào)表中的 ,當(dāng)期存貨金額 ,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額, 期末進(jìn)項(xiàng)稅額余額, 這三個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫(xiě)了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來(lái)金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來(lái)的金額,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況對(duì)嗎?
老師好,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對(duì)不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請(qǐng)教老師,這個(gè)公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額,填在增值稅報(bào)表附表哪里?我沒(méi)看到主表里有這項(xiàng),主表里銷(xiāo)項(xiàng)稅額下面減項(xiàng)只有免抵應(yīng)退稅額
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒(méi)有車(chē)指標(biāo) 用了個(gè)人的車(chē)指標(biāo) 這個(gè)車(chē)款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶的錢(qián)買(mǎi)車(chē)呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒(méi)有開(kāi)戶行信息能開(kāi)票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢(qián)嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎


老師是哪個(gè)系統(tǒng) 是按已經(jīng)申報(bào)的增值稅報(bào)表中的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎
對(duì)的同學(xué)是這樣的,你再申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕惖挠邢到y(tǒng)預(yù)填