你好,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,不平的金額是多少呢 根據(jù)你的描述,如果3月份沒(méi)有計(jì)提工資,應(yīng)付職工薪酬的余額是負(fù)數(shù)7000。
老師好,5月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-2420,貸應(yīng)付職工薪酬2420,6月份附5月份的工資表發(fā)放5月份的工資,借應(yīng)付職工薪酬2420貸現(xiàn)金2420,為什么說(shuō)5月份計(jì)提工資是按上個(gè)月的工資表計(jì)提呢?附工資表不也是5月份的嗎?
八月份才發(fā)六月份工資,那我什么時(shí)候計(jì)提?籌建期計(jì)提是不是借長(zhǎng)期待攤費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,接著發(fā)放我就借應(yīng)付職工薪酬。貸庫(kù)存現(xiàn)金。但是我現(xiàn)在八月的賬我怎么計(jì)提,不是哪個(gè)月的工資就哪個(gè)月計(jì)提嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬,比如12月沒(méi)有發(fā)工資,就是12月份計(jì)提的數(shù)嗎
每月發(fā)放工資7000,計(jì)提7000,2月份開(kāi)始計(jì)提17000,但2月份發(fā)工資還是7000,3月份發(fā)工資17000,然后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,應(yīng)付職工薪酬不是平的,我記賬不對(duì)嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯我們10月份的工資沒(méi)有計(jì)提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放?借款里費(fèi)用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄,就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫(xiě)當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧,然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè),員工的工資就行了吧
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
三月份也計(jì)提了17000,資產(chǎn)負(fù)債表不平,差一萬(wàn)
截止到三月份計(jì)提數(shù)比應(yīng)發(fā)數(shù)多10000,
你好,其實(shí)報(bào)表數(shù)據(jù)是平的(符合 :資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 等式關(guān)系) 只是 應(yīng)付職工薪酬欄次還有余額 1萬(wàn)而已?
對(duì),但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平,我應(yīng)該怎么辦呢
你好,請(qǐng)問(wèn)是哪里不平了呢,在我的理解完全是平的?。ㄙY產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? ?等式關(guān)系)
資產(chǎn)合計(jì)期末余額,和負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額,資產(chǎn)合計(jì)多一萬(wàn)
你好 2月份開(kāi)始計(jì)提17000,但2月份發(fā)工資還是7000,3月份發(fā)工資17000,三月份也計(jì)提了17000。四筆分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 17000,貸:應(yīng)付職工薪酬??17000 借:應(yīng)付職工薪酬??7000,貸:銀行存款等科目 7000 借:管理費(fèi)用等科目?17000,貸:應(yīng)付職工薪酬??17000 借:應(yīng)付職工薪酬? 17000,貸:銀行存款等科目 17000 資產(chǎn)=負(fù)數(shù)2.4萬(wàn),負(fù)債=1萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)3.4萬(wàn) 符合??資產(chǎn)(負(fù)數(shù)2.4萬(wàn))=負(fù)債(1萬(wàn))%2B所有者權(quán)益(負(fù)數(shù)3.4萬(wàn)),沒(méi)有不平啊