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老師好,今天做賬發(fā)現(xiàn)一月份有一張發(fā)票1%的增值稅開成5%了,小規(guī)模納稅人的專票,應(yīng)該怎么處理?

2022-04-09 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 16:58

你好 你這個要盡快紅沖,然后重新開的

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快賬用戶1184 追問 2022-04-09 17:07

我看了下,是開錯稅率的這張已經(jīng)在1月份重新來了正確的,但是這個錯誤的沒有作廢!

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快賬用戶1184 追問 2022-04-09 17:08

直接在現(xiàn)在4月份紅沖就行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:12

沒有說作廢阿,是讓你紅沖的

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快賬用戶1184 追問 2022-04-09 17:14

只紅沖就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:16

是的,紅沖的,然后再開正確的發(fā)票

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快賬用戶1184 追問 2022-04-09 17:17

老師,他是1月份已經(jīng)開了相同金額的正確的發(fā)票了。

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:18

是的,他是1月份已經(jīng)開了相同金額的正確的發(fā)票了。 你具體的問題是什么

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快賬用戶1184 追問 2022-04-09 17:27

老師,你看下,我可能沒表達明白!

老師,你看下,我可能沒表達明白!
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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:31

看到圖片了,你具體的問題是什么

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你好 你這個要盡快紅沖,然后重新開的
2022-04-09
首先要沖紅上個月的增值稅專用發(fā)票,然后這個月按正確的稅率開具。
2021-06-03
你十月份申報的時候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
你好!你開紅字發(fā)票沖減就可以了。
2020-10-16
您好! 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021-03-19
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