你好,庫存金額過大,是有賬實不符嗎?
年末庫存現(xiàn)金金額比較大,如何處理,除了存公賬和報銷以外。
賬面庫存大,如何處理
庫存金額過大,應(yīng)該如何處理
老師,庫存現(xiàn)金余額過大,然后調(diào)到其他應(yīng)收款里導(dǎo)致其他應(yīng)收款過大怎么處理
庫存現(xiàn)金虛高,且數(shù)額很大,應(yīng)如何應(yīng)對
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
是的,就是賬實不符
你好,是賬面大于實際盤點金額??
是的,賬面大
你好,是賬面大于實際盤點金額,就需要做盤虧處理?
老師,請問分錄怎么出,是不是待處理財產(chǎn)損溢營業(yè)外支出
你好 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
這個涉及稅收嗎
你好,如果是管理不善導(dǎo)致的,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?