那你就是在九個點的基礎(chǔ)上再加四個點就行呀。完了之后如果說還考慮其他稅的話,你就加五到六個。

我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
老師,運輸費正常是9個點,如果人家要我們混合銷售按13個點來銷售,我們應(yīng)該在9個點的基礎(chǔ)上加收幾個點?所以的稅都有考慮進去
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時,經(jīng)常會有在原單價的基礎(chǔ)上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應(yīng)該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
老師,1、咱們收購農(nóng)產(chǎn)品按照9個點的進項稅抵扣,如果直接賣是按照9個點銷項稅嗎,如果我們將農(nóng)產(chǎn)品烘干再賣是按照9個點還是13個點的銷項呢2,如果去營業(yè)執(zhí)照注冊地以外收購玉米銷售,我們需要在外地交稅嗎,是否是超過180天就要在外地交稅,沒超過就不需要交稅?
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物,銷售石子,開出去220萬,這是開進來進項發(fā)票算的的稅點,按照哪個方式更劃算?一票制9 個點購買13個點,分開購買原料是8個點購買能開100 萬,運輸5.5購買9個點,剩下的需要8.8購買13 個點。這些有沒有計算的公示?因為這些我不太明白
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個進項稅額
老師,請問清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?
如果我們的運費進項是普票,收16個點我們會不會虧
16個點的話,就看一下你的鏡像有沒有,如果說你有鏡像的話也不虧。
沒有進項,所以這個點數(shù)會不會虧呢
那你沒有鏡像,你的點肯定就會吃虧的,你起碼要收到五個點。
意思是收18個點嗎?
你本身就要給人家開九個點啦,現(xiàn)在人家只讓你開13%,你在九個點的基礎(chǔ)上,再加上五個點就行呀,為什么會受到18%呢。
因為我們混合銷售的話按貨物算,所得稅很高呀
就是說你本身應(yīng)該也要給人家開9%啊,現(xiàn)在只是說你按照13%開,多開了四個點,那你多收5%就行。