生產(chǎn) 13稅率商品是10抵扣 其他都是9抵扣 票面金額 *9%? ? 外地不預(yù)交?
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)。貨主從我們平臺(tái)發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺(tái),我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開多少金額的專項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們?cè)敢庾屢徊糠掷o客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類應(yīng)該怎么填才對(duì)? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對(duì)方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開?此外,稅務(wù)局對(duì)于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購(gòu)進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
有個(gè)公司是一般納稅人,由于一些原因,破產(chǎn)了,然后被法院拍賣了,我們公司拍賣下來了,現(xiàn)在需要這個(gè)公司將土地,廠房,機(jī)械設(shè)備開票開給我們公司,土地,廠房,屬于不動(dòng)產(chǎn),9點(diǎn)稅率,機(jī)械設(shè)備,如果他們以前抵扣過,還是按照13點(diǎn)開給我們,如果他們以前沒有抵扣過,是不是就要交易征收按照2個(gè)點(diǎn)的稅率?
老師,我家的經(jīng)營(yíng)情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個(gè)門市,老板把這3個(gè)門市打通開了一家超市,牌匾做了一個(gè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)了3個(gè)地址顯示分別為長(zhǎng)春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問題1.老板就以上情況,注冊(cè)這三個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在稅收上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題2.專管員個(gè)稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬(wàn)不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個(gè)稅呢? 問題3.實(shí)際經(jīng)營(yíng)中我們是個(gè)體開的超市,并不怎么開發(fā)票,也就是說我們沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),也沒有費(fèi)用發(fā)票,比如我季度銷售46萬(wàn),我這3個(gè)個(gè)體稅務(wù)申報(bào)我應(yīng)該怎么申報(bào),交稅需要交多少, 麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝老師
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
那意思是這種情況如果從農(nóng)民手中收購(gòu)糧食的情況,按照9個(gè)點(diǎn)算銷項(xiàng)稅無(wú)論烘干還是直接就轉(zhuǎn)手賣了。
你好是的 是按 9抵扣?
老師如果資金流和貨物流,發(fā)票流里資金流和另外兩個(gè)不一致,這樣可以嗎,因?yàn)楣緩霓r(nóng)民手中收購(gòu)糧食有的時(shí)候會(huì)把錢打給中間聯(lián)系的人,他再打款給農(nóng)民
你好? ? 代收代付款也是可以的?
老師,如果資金流和發(fā)票流一致,貨物流不一致,就不行了是吧,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了吧
你好 不一至要有合理說明行不然不行?
老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品去掉農(nóng)民自己去稅務(wù)局代開發(fā)票和收購(gòu)公司自己開收購(gòu)發(fā)票,還有什么其他資料可以作為會(huì)計(jì)憑證去做賬去做進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好 公司自己開的銷售發(fā)票也可以?
老師,咱們?cè)试S無(wú)票收入的吧,無(wú)票收入一般占收入的多少可以呢?無(wú)票收入會(huì)計(jì)應(yīng)該要有什么資料呢?
可以,有無(wú)票收入。用出庫(kù)單做附件。沒有占比的要求,按照實(shí)際。
老師,這個(gè)無(wú)票收入一般納稅人也需要價(jià)稅分離吧,可以不價(jià)稅分離直接都入到成本里嗎
和開票收入一模一樣,必須價(jià)稅分離確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。