更正申報(bào),再去申請退稅
想咨詢下,我們是中小微企業(yè),2-6月份醫(yī)療享受減半征收,但是我們7月份補(bǔ)交了5.6月的社保,單位部分還能享受么?如果可以享受電子稅務(wù)局上的申報(bào)表如何填寫?因?yàn)?月份的所屬期,電子稅務(wù)局上的報(bào)表已經(jīng)沒辦法自動(dòng)減半了,基數(shù)這塊應(yīng)該怎么填寫呢
老師:你好。小微企業(yè)印花稅4月申報(bào)的時(shí)候,減半征收,按次申報(bào),現(xiàn)在7月改了嗎?沒有優(yōu)惠?
老師,我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了印花稅了,也扣款了,屬于小微企業(yè),但是沒有享受減半的優(yōu)惠,還能更改嗎
印花稅報(bào)錯(cuò)忘了修改享受6稅2費(fèi)了,已經(jīng)扣款。能更正申報(bào)嗎?會(huì)自動(dòng)退回多繳納的嗎?不退也不影響吧。只要小微企業(yè)就享受這個(gè)政策的吧
我們22年所得稅匯算清繳時(shí)還是屬于小微企業(yè),今年第二季度結(jié)束后我的資產(chǎn)總額超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,那我申報(bào)二季度印花稅和上個(gè)月增值稅的時(shí)候還可以按照小微企業(yè)享受優(yōu)惠嗎
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
申請退稅需要什么東西呢
去大廳填表,蓋章就行。