你好 ; 你們這個(gè)要變賣銷售的; 這個(gè) 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅
贈(zèng)送自產(chǎn)貨物應(yīng)該視同銷售,那銷售價(jià)位如何確定,因?yàn)橘u東西的價(jià)位是不一定的,這個(gè)會(huì)計(jì)要怎么處理金額多少需不需要開票
老師,這個(gè)處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
處理固定資產(chǎn)電腦,這個(gè)應(yīng)該是稅率應(yīng)該是多少的,視同銷售對(duì)嗎
法人單位固定資產(chǎn)調(diào)撥,視同銷售,這個(gè)稅率是多少呢?
采購了一批電腦,做固定資產(chǎn)入賬成本59734.51元,每個(gè)月折舊1576.33元,已經(jīng)折舊兩個(gè)月了,這個(gè)月把這批電腦銷售了,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄和交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么?樸老師進(jìn)
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
從公戶代付工資報(bào)銷,怎么錄入會(huì)計(jì)分錄?樸
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
什么意思,我進(jìn)的時(shí)候是專票13%的稅率,我處理就按2%算增值稅,對(duì)嗎
你好 ;? 上面說的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況? ;? 你們這個(gè)是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅; 你電腦計(jì)入了固定資產(chǎn)去嗎? 我還以為你沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的; 你抵扣了就得按13%繳納增值稅了? ?