同學(xué)你好!這個(gè)的話 按企業(yè)同期平均銷售價(jià)格確定的 不用開票的

贈(zèng)送自產(chǎn)貨物應(yīng)該視同銷售,那銷售價(jià)位如何確定,因?yàn)橘u東西的價(jià)位是不一定的,這個(gè)會(huì)計(jì)要怎么處理金額多少需不需要開票
老師 外購(gòu)贈(zèng)送的話 視同銷售 價(jià)格如何確定 書上說(shuō)自己的 他人的近期平均銷售價(jià)格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會(huì)賣的 沒(méi)有自己或他人參考價(jià) 這個(gè)舉例金額比較小 是不是這種贈(zèng)送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購(gòu)贈(zèng)送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價(jià)格如何確定?如果是與自己經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的票 可不可以按照費(fèi)用入賬 比如某個(gè)項(xiàng)目 根據(jù)客戶要求買多部手機(jī)贈(zèng)送?
(3)將自產(chǎn)的食品捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),食品成本為50000元,無(wú)同類食品的售價(jià)。 問(wèn)題:業(yè)務(wù)(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由并計(jì)算銷項(xiàng)稅額;如果不需要,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產(chǎn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送給 其他單位或者個(gè)人屬于視同銷售,需要計(jì)算繳納增值稅。 應(yīng)納增值稅=50000×(1+10%)×13% ?。?150(元)(2分) 這一題也沒(méi)有給出一個(gè)利潤(rùn)率為什么他直接加10%
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣出,并開具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在因?yàn)楹贤s定的價(jià)款是浮動(dòng)價(jià),現(xiàn)在要調(diào)減收入,請(qǐng)問(wèn)開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷售退回情形,與實(shí)際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來(lái)處理吧?
銷項(xiàng)稅額=1040X13%%2B5.65÷(1%2B13%)X13%=135.85(萬(wàn)元)。根據(jù)規(guī)定,采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。另外,違約金屬于價(jià)外費(fèi)用,由于以直接收款方式獲得,在6月30日納稅義務(wù)發(fā)生,應(yīng)價(jià)稅分離后并入6月份的銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(2)甲企業(yè)需要繳納增值稅。根據(jù)規(guī)定,將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人的,視同銷售貨物處理。納稅人有視同銷售而無(wú)銷售額的,按照納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定。故本題銷項(xiàng)稅額=0.75X10X13%=0.975(萬(wàn)元)。(3)甲企業(yè)需要繳納增值稅。銷項(xiàng)稅額=1X(1%2B10%)X2X13%=0.286(萬(wàn)元)。根據(jù)規(guī)定,納稅人將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于“集體福利”或者個(gè)人消費(fèi)視同銷售,需要繳納增值稅。另外,納稅人有價(jià)格明顯偏低并無(wú)正當(dāng)理由或者有視同銷售貨物行為而無(wú)銷售額者,按下列順序確定銷售額:(1)按納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定;(2)按其他納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定;(3)按組成計(jì)稅價(jià)格確定,組成計(jì)稅價(jià)格=成本X(1%2B成本利潤(rùn)
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


不用開票?那怎么交稅,銷售不是都要交增值稅。那就沒(méi)有視同銷售這一說(shuō)了
你是認(rèn)真回答我的問(wèn)題了嗎
不是的呀 按不開票收入 申報(bào)增值稅呀 這個(gè)很常見(jiàn)呀
那分錄怎么寫,怎么入賬
借:銷售費(fèi)用等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
那這個(gè)贈(zèng)送沒(méi)收錢的還要交所得稅是嗎?能不能按成本價(jià)做銷售額或者不低于成本價(jià)就可以,一定要同期對(duì)比嗎
這個(gè)也是要按同期的 除非的話 你是公益性捐贈(zèng) 這個(gè) 按成本價(jià)來(lái)的
就是公司發(fā)給員工福利
哦哦 自產(chǎn)產(chǎn)品 作為集體福利發(fā)放 有標(biāo)準(zhǔn)的處理的 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 按同期售價(jià)來(lái)的