你好,這個(gè)是你們每個(gè)月的開票金額比較大,是在10萬左右了,超過你核定的數(shù)量很多。
老師,建筑業(yè),企業(yè)核定征收,一直沒做過賬,這個(gè)月就開了發(fā)票,但款項(xiàng)沒有收回來,估計(jì)明年才能收回來,那么問題是這個(gè)月開發(fā)票需不需要做賬?如果做賬分錄要怎么寫? 之前也發(fā)生業(yè)務(wù),一直沒做賬,假如突然這筆發(fā)票做賬了,會(huì)不會(huì)很突兀? 核定征收這個(gè)稅金要怎么算?是按開發(fā)票金額繳納嗎?
老師,個(gè)體戶做核定征收,稅務(wù)局一般會(huì)根據(jù)行業(yè),經(jīng)營(yíng)內(nèi)容等等去核定經(jīng)營(yíng)銷售額,一般這個(gè)金額會(huì)不會(huì)超過月15萬,季度45萬呢,這個(gè)范圍?因?yàn)槿绻暾?qǐng)核定下來,直接就超過了這個(gè)范圍,即使我拿給季度沒開票,或者才開20萬發(fā)票,也得按核定的銷售額去計(jì)算增值稅和經(jīng)營(yíng)者所得就不公平
你好,我小微企業(yè)核定征收,去年一個(gè)周期不含稅發(fā)票金額也沒超過500萬啊,今年直接升了查賬征收,怎么規(guī)定的。
老師,我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),原來是核定征收的,去年開票也不超過180萬的。1季度開票13萬。疫情期間,突然發(fā)現(xiàn)變成查賬征收了。 想問下是否可以做預(yù)估成本先。做的話,做什么憑證呢 謝謝
老師你好,遇到一個(gè)問題,我們是小規(guī)模納稅人,去年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)完了稅局后臺(tái)顯示成本獲票率低,要我們補(bǔ)稅,之前一直是核定征稅,去年說是改了查賬征收,然后開了100來萬票出去,沒有成本票,這種情況怎么辦?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個(gè)問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對(duì)方開了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對(duì)嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車,2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時(shí)的名稱?
我們正常每個(gè)月都在十萬以上啊。
這個(gè)可以去稅務(wù)局更改嗎
你得問下,你稅務(wù)局允許給你變更吧。