您好。。這個(gè)月開普票是免稅的。不用做稅金。 如果是一季度的借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益。

老師,小規(guī)模這個(gè)月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因?yàn)榧径葲]超45萬(wàn),免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人選擇1個(gè)點(diǎn)開票,季度收入20萬(wàn)元,未超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候免稅稅額為6000,但做賬按一個(gè)點(diǎn)算增值稅2000,免稅款進(jìn)其他收益2000,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報(bào)表上的6000作其他收益?
老師小規(guī)模開的普票,因?yàn)闆]有超過(guò)免稅額,想問(wèn)一下稅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,是其他收益嗎,具體分錄可以說(shuō)一下嗎
老師,你好,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的無(wú)票收入分錄都未寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,可以在下個(gè)季度一次性補(bǔ)錄進(jìn)去嗎,具體可以怎么操作
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,像2022年小規(guī)模納稅人開具普票免稅,專票不免。那請(qǐng)問(wèn),還有銷售額的限制嗎?我昨晚看了下實(shí)操課,講的,還是有銷售額的區(qū)分。您可以把小規(guī)模納稅人關(guān)于這塊2022年免稅的政策再給我說(shuō)明一下嗎?因?yàn)槲抑皼]報(bào)過(guò)小規(guī)模納稅人的稅,現(xiàn)在一季度需要申報(bào)第四季度的增值稅,所以我想了解清楚一點(diǎn)。
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)


借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益 還是直接把第一個(gè)分錄里面的應(yīng)交稅費(fèi)直接換成其他收益呢
您現(xiàn)在寫的這筆分錄是正確的,不用其他處理。
老師還有一個(gè)問(wèn),之前我們公司普票開的都是軟件服務(wù)費(fèi),我都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入服務(wù)費(fèi)的,上個(gè)月開了幾筆,移動(dòng)電源、U盤之類的內(nèi)容,這個(gè)我計(jì)入什么科目合適
不同的問(wèn)題,請(qǐng)重新提問(wèn)。