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老師,你好,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的無票收入分錄都未寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,可以在下個(gè)季度一次性補(bǔ)錄進(jìn)去嗎,具體可以怎么操作

2022-07-16 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-16 16:14

你好,學(xué)員可以的 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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你好,學(xué)員可以的 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-07-16
你好 先做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄。 申報(bào)增值稅:做無票收入的負(fù)數(shù)填寫,根據(jù)開具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫
2023-01-06
你好,可以這么做的。
2021-01-19
您好 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2000
2021-01-23
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