您好,這個可以找替票啊,找一些其他替票用
20000的房租費,房東不愿意開票,企業(yè)又不想調(diào)增企稅怎么辦
老師,我想問下公司房東不愿意開房租發(fā)票,稅局要求開房租發(fā)票繳納房產(chǎn)稅,這塊怎么處理呢
老師,公司租的個人的房子,房主不愿意代開發(fā)票,公司代開,稅費公司認,怎么處理?需要給房東報個稅?
我們公司租了辦公場所,要給房東付房租,房東是個人不愿意提供發(fā)票,公司怎么處理這筆費用能稅前扣除呢
企業(yè)租個人房東的房子,個人房東不愿意承擔(dān)個稅等相關(guān)稅費,要求企業(yè)承擔(dān),這部分費用應(yīng)該怎樣入賬?
老師請問一下,6個點的咨詢服務(wù)費發(fā)票,在附表三服務(wù)那欄已經(jīng)體現(xiàn)了,但是申報的時候沒注意,主表勞務(wù)那里又填了一遍,一直這么申報的,這種情況必須去更正增值稅申報表嗎?或者從現(xiàn)在開始不再填了行不行?
老師你好,企業(yè)是做塑料貿(mào)易銷售,一個月內(nèi)向同家公司進貨10幾次,款全部已付(共計100萬),但進項票(共計80萬),那應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么做?同時銷售時也遇到這種情況,同家公司一個月內(nèi)銷售數(shù)次,款收到50萬,銷項票只開了25萬,怎么做賬做分錄?
老師您好,現(xiàn)在辦理企業(yè)的個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候,申報財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的頁面,“被投資企業(yè)注冊資本(投資額)”這一欄填什么金額?注冊資金 100 萬是認繳的,實繳是 0
我公司出的首付款買車(首付款是我們付給掛靠公司,掛靠公司再付給經(jīng)銷商的),但是掛靠在別的公司,購車發(fā)票也開給掛靠公司的,余款是融資貸款,我公司是貸款方后期還款是我公司直接還給融資公司,請問我公司的賬怎么做
承包了一項工程,購買原材料用的是工程施工材料,他一級科目是什么
老師,我們公司名下沒有汽車,但員工出差開自己的車,油費怎么報銷呢?
浙里辦里減少交社保人員,到那個模塊?怎么操作
您好老師,想問下辭退員工給的辭退福利,是不是該員工必須在本單位繳納社保才行?
所得稅÷銷售收入算出的指標(biāo)叫什么
公司團建去溫泉,充值了5000,實際消費2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫分錄,5000是對公支付
替票?那替票不也是企業(yè)的實際支出嗎?這部分替票不本來也是要實際稅前扣除的嗎?如果替票不是企業(yè)的實際支出那不就成虛開發(fā)票了嗎?
如果就替票就可以在稅前扣除
老師,我不太明白這個替票的意思,找來的替票也是企業(yè)實際發(fā)生的支出,還是不是?如果是話這部分所謂的替票本身也是企業(yè)這個月實際發(fā)生本科就要扣除,那房租應(yīng)該調(diào)增的稅額不還是在那兒嗎?
找來的替票也是實際支出,如果有替票,就可以扣除了老師
不明白,比如我這個月取得了兩張發(fā)票,一張10000一張20000,我可以稅前扣除30000,后面又取得了20000無票支出,用前面的20000發(fā)票替這張無票20000,實際我不就只扣除了10000嗎,如果我后面取得的2萬無票支出能取得發(fā)票的話,那我這個月一共能稅前扣除的支出是5萬,前后能稅前扣除的部分相差了4萬啊
不是啊,你不能這樣算,你沒有確定發(fā)票雖然實際支出了,但是不能扣,只有在確定發(fā)票的時候才可以扣,是這個意思
這兩萬就是無法取得發(fā)票,拿來的替票也不是這兩萬的發(fā)票,扣也是的替票的實際支出,無票的支出不還是在那兒沒扣嗎?是我鉆牛角尖兒了嗎?
老師,拿的替票就是為了扣這無票的兩萬的支出的,是這個意思
您的意思是無票的兩萬不入賬,用替票去入賬嗎
對啊,說的就是這個意思。
這樣不算虛開?
不算,想抵扣就這樣做就可以