您好 以實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額為準(zhǔn)
老師好! 同事截圖一張?jiān)鲋刀愪N項(xiàng)發(fā)票的發(fā)票匯總給我,在項(xiàng)目名稱里面有銷項(xiàng)正數(shù)金額703.3.實(shí)際銷售金額703.3,這個(gè)703.3是銷項(xiàng)稅還是銷售收入???
老師您好,我是銷售方,此月我開(kāi)具了一張專票金額是201.18(金額189.79,稅額11.39)元,由于月中更換稅盤,無(wú)法作廢,只能自行開(kāi)具紅字發(fā)票?,F(xiàn)在需要報(bào)稅,那銷項(xiàng)正數(shù)金額包含哪個(gè)數(shù)據(jù)。 1.只包含189.79 2.包含189.79和—189.79 3.都不包含
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們報(bào)稅時(shí),稅控盤有銷項(xiàng)正數(shù)金額,銷項(xiàng)正廢金額,實(shí)際銷售金額,我以哪個(gè)為準(zhǔn),作為這個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票數(shù)進(jìn)行申報(bào)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)出口貿(mào)易公司,每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額都是可以全額抵扣的,請(qǐng)問(wèn)如果我們實(shí)際銷售金額為2511624、對(duì)應(yīng)的稅額是直接全部免的,那我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)金額為2011197元,進(jìn)項(xiàng)稅額為231376元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)進(jìn)出口月報(bào)時(shí)需要全部使用嗎?還是說(shuō)對(duì)應(yīng)銷售金額對(duì)應(yīng)的金額申報(bào),多的留著以后申報(bào)用呢?正常是如果操作?因?yàn)槲也粫?huì)進(jìn)出口申報(bào)
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開(kāi)的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師啊 這個(gè)表用填嗎 是不是工資支出 固定資產(chǎn)折舊填完了就可以啊
#提問(wèn)#老師 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅和印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?依據(jù)的文件是哪個(gè)?
老師你好,我前段時(shí)間面試的一家公司,當(dāng)時(shí)沒(méi)有給我回復(fù),不過(guò)我看招聘公告下架了,然后昨天給我打來(lái)電話問(wèn)我工作找好了嗎?說(shuō)讓我等他們通知的,這個(gè)是什么意思啊
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來(lái)的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來(lái)是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤(rùn)可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片
老師,我們公司掛靠一個(gè)單位,這個(gè)給工人購(gòu)買的團(tuán)意險(xiǎn)金額幾萬(wàn)塊錢,沒(méi)有發(fā)票,怎么處理啊,讓員工找替票也不是真實(shí)成本,
申請(qǐng)臨時(shí)發(fā)票額度調(diào)整是不是只上傳合同就行?
工商年報(bào)的海關(guān)注冊(cè)信息可以根據(jù)哪些資料填寫(xiě),現(xiàn)在手上有稅務(wù)和工商的,賬上資料,沒(méi)有海關(guān)資料