你好同學(xué),你想把這個賬做平呀,你可以這樣,你把他個人承擔(dān)的那部分社保呀,你提到工資里面。
請問一下我公司有個員工3月份離職了有10天年假沒發(fā),我們4月跟他多交了一個月社保,到7月才補給他還扣了他4月份的社保,但我們7月沒有跟他繳納社保 請問7月申報個稅時專項扣除社保需要填進去嗎
老師我想問下比如工資表里面沒有體現(xiàn)這個員工但是有交社保這個怎么處理呢?先說下是這種情況就是是新來的9月申報用的是8月份的工資表員工是9月初來的9月份就給他交了社保
老師,比如說有個員工是這個月一號來的,然后我們這邊給他買了1月份的社保,從他2月份的工資里面扣除,我應(yīng)該怎么做工資表啊?直接扣除兩個月社保,還是說在應(yīng)扣工資里面給他扣除一個月的個人社保,然后在社保那一欄里面給他扣除一個月,分開來。
老師,我有個員工,1月份只做了10天工作,但是社保我們公司是只要這個月他干一天我都要幫他買,所以1月份給他買社保了,1月份工資表也有他,但是我有個問題啊,我2月份不是要給他申報1月份的個稅嗎,1月份他有工資我不能給他轉(zhuǎn)非正常,但他1月份就干了10天啊,我到了3月份申報2月份個稅的時候,她的狀態(tài)我要轉(zhuǎn)為非正常,我的離職日期我要怎么寫啊????
老師請問一下,我現(xiàn)在報1月份的個稅,1月一個員工離職了,但是2月份已經(jīng)給他交了社保,現(xiàn)在發(fā)一月份的工資,已經(jīng)把1月份社保的個人部分和2月的公司部分、個人部分全扣出來了,那么申報個稅的時候社保部分應(yīng)該怎么填呢?填哪個數(shù)據(jù)?
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
可是2月份沒有工資啊
嗯你好,是這樣的,我知道你二月份沒有工資,但是為了賬務(wù)的平整,你這樣做比較完善一點。
問題是做到工資表里面,別人的錢就少了啊
同學(xué),不會呀,因為到你發(fā)放職工工資繳納保險的時候,你都是用的員工轉(zhuǎn)過來的錢去交的呀。
比喻說其他員工2月份工資應(yīng)發(fā)5萬,社保1萬,離職員工沒工資,但有社保500元,那實發(fā)就是39500元,但是實發(fā)是40000元啊
還有員工社保個人部分是交的現(xiàn)金,怎么處理啊
你好,你不給他實際發(fā)的話,你干嘛給他寄提那么多的工資呢,同學(xué)?
你和他借的交了現(xiàn)金,你就這樣啊,你就借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款呀。
您不是剛開始說他沒有工資嗎?怎么現(xiàn)在又跑出來?他有時發(fā)工資了?
計提時就沒有他啊
但是社保費滯后了一個月
你好同學(xué),你能詳細(xì)的說一下你。你二月份的應(yīng)發(fā)工資是多少?社保個人部分是多少?企業(yè)部分是多少嗎?我給你出憑證。