同學(xué)你好 你是商家嗎

老師您好,我想問(wèn)下客戶用我們公司臺(tái)頭進(jìn)口的一批貨物,貨款,稅金都是通過(guò)我們公司付出去的,然后再平進(jìn)平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題,如果我們按照實(shí)際付出去的貨款加上進(jìn)口報(bào)關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會(huì)比實(shí)際進(jìn)口報(bào)關(guān)付的增值稅少5萬(wàn)左右,這樣客戶就覺(jué)得自己吃虧了,要堅(jiān)持增值稅平進(jìn)平出,那么這樣開總金額比實(shí)際付出去多的金額客戶再找費(fèi)用票普票抵給我們,想問(wèn)下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
請(qǐng)問(wèn)老師!我們是一般納稅人,新承接了個(gè)業(yè)務(wù),是給一家電商平臺(tái)分揀打包商品,打包好之后電商平臺(tái)自己把貨物拉走,我們只做中間的分揀這一部分,分揀就需要人工,每天大約需要30多人基本是都是臨時(shí)工,請(qǐng)問(wèn)老師這部分人工成本我是走勞務(wù)公司合適,還是走我們自己公司給他們發(fā)工資,報(bào)個(gè)稅合適呢!
請(qǐng)問(wèn)老師!我們是一般納稅人,新承接了個(gè)業(yè)務(wù),是給一家電商平臺(tái)分揀打包商品,打包好之后電商平臺(tái)自己把貨物拉走,我們只做中間的分揀這一部分,分揀就需要人工,每天大約需要30多人基本是都是臨時(shí)工,請(qǐng)問(wèn)老師這部分人工成本我是走勞務(wù)公司合適,還是走我們自己公司給他們發(fā)工資,報(bào)個(gè)稅合適呢!
請(qǐng)問(wèn)商家參加拼多多百億補(bǔ)貼后,拼多多平臺(tái)反給我們的款項(xiàng),我們是按服務(wù)還是按貨物報(bào)增值稅呢?
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務(wù)派遣服務(wù)的,現(xiàn)在老板問(wèn)我,如果有100萬(wàn)的收入,我們?cè)撛趺磮?bào)成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個(gè)人的,個(gè)稅要交多少,還有一些期他費(fèi)用,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,這個(gè)成本我該怎么算給老板呢,謝謝
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn)對(duì)嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬(wàn),后續(xù)來(lái)貨是b材料和實(shí)際的名稱,數(shù)量,金額都對(duì)不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師財(cái)務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實(shí)操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實(shí)繳資本的方式處理分紅。有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無(wú)車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無(wú)租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無(wú)票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒(méi)交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過(guò)申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問(wèn)6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒(méi)有的呢?


我是商家
那你這個(gè)給他們平臺(tái)開發(fā)票嗎
也不給平臺(tái)開票
同學(xué)你好 那你可以按照服務(wù)的