是的,就那樣處理就是了
附加稅減半征收得分錄是這樣的嗎? 計(jì)提的時(shí)候: 借:稅金及附加30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅30 減半的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi)15 銀行扣款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:銀行存款15 或者減半的時(shí)候,能不能沖回稅金及附加 ,跟計(jì)提的時(shí)候做相反分錄???。
加計(jì)遞減實(shí)際繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(加計(jì)遞減部份) 銀行存款 這種就會(huì)把12月遞減的那部份計(jì)算在跨年的1月報(bào)表上面體現(xiàn),是對(duì)的嗎?
企業(yè)招用退役士兵減免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 這步是在實(shí)際繳納時(shí)做嗎?比如:1月申報(bào)12月的 是做到1月份繳納時(shí)嗎
小微企業(yè),一般納稅人,享受減免六稅兩費(fèi)政策,今年3月份我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認(rèn)其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷項(xiàng)不用交吧?
老師,2022年對(duì)小微企業(yè)附加稅減免,1月份的時(shí)間,是實(shí)交了,現(xiàn)在退回一半,是借銀行存款,貸,營(yíng)業(yè)外收入嗎
其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項(xiàng)普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過(guò)來(lái)的
郭老師5月份買了一批物資給受益對(duì)象的,那時(shí)候做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,購(gòu)買活動(dòng)物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
就是我們公司沒(méi)有行政然后 有個(gè)人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機(jī)票 可以對(duì)公給他報(bào)銷嗎
服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年什么時(shí)候支付服務(wù)費(fèi),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的,且服務(wù)是持續(xù)的沒(méi)有完成時(shí)點(diǎn)說(shuō)法的,公司應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)未開票收入,統(tǒng)一在月末申報(bào)嗎
也沒(méi)高新技術(shù)企業(yè)的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒(méi)找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問(wèn)題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?