是的,就那樣處理就是了

附加稅減半征收得分錄是這樣的嗎? 計提的時候: 借:稅金及附加30 貸:應交稅費_附加稅30 減半的時候 借:應交稅費_附加稅15 貸:營業(yè)外收入-減免稅費15 銀行扣款: 借:應交稅費_附加稅15 貸:銀行存款15 或者減半的時候,能不能沖回稅金及附加 ,跟計提的時候做相反分錄???。
加計遞減實際繳納的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(加計遞減部份) 銀行存款 這種就會把12月遞減的那部份計算在跨年的1月報表上面體現(xiàn),是對的嗎?
企業(yè)招用退役士兵減免增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這步是在實際繳納時做嗎?比如:1月申報12月的 是做到1月份繳納時嗎
小微企業(yè),一般納稅人,享受減免六稅兩費政策,今年3月份我收到稅務局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷項不用交吧?
老師,2022年對小微企業(yè)附加稅減免,1月份的時間,是實交了,現(xiàn)在退回一半,是借銀行存款,貸,營業(yè)外收入嗎
國際運輸申報是以開票的發(fā)票還是收到的發(fā)票
老師我們是一般納稅人,干玉米烘干塔的,今年我們給別的公司代理烘干玉米。給我們一噸五元的烘干費,我們需要給對方開烘干費發(fā)票,請問老師開發(fā)票項目名稱應該打什么,
@董孝彬老師:老師好,我一般納稅人這月的收入是簡易計稅勞務收入,請問水電費的進項稅是不是不能抵扣?那入賬還這樣入么?借,費用,借應交稅費進項。貸銀行。
請問市外的打車費和餐費一起可以記差旅費嗎
老師,我想問下,有個公司想要開房屋租賃費,但是這個公司沒有租賃任何房子的,名下也沒有房屋,只是法人名下有房子,要怎么樣處理
老師,請問什么出口轉廠?具體是怎么操作的?
老師10月份工資申報個稅各承擔的基數(shù)要調整新的基數(shù)是吧?
制造業(yè) 不知道廠里電費車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分攤車間電費呢?
董效斌老師,上次問題還沒有問完,想接著問下去,可以接一下嗎?
老師,公司納稅申報都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個季度報了多少稅,我能看到嗎